你好,具體是什么原因需要做轉出處理呢?
老師,之前認證抵扣過的進項發(fā)票,這個月的進項稅額轉出怎么做會計分錄
進項稅額轉出,之前月份認證抵扣的、我再做進項稅額轉出晚不晚
上個月認證進項已抵扣,本月進項稅額轉出,如何做會計分錄
老師,之前拿到進賬稅發(fā)票直接做的應繳稅費/應繳增值稅/進項稅,現(xiàn)在要加一個待認證進項稅,怎么把之前的未抵扣進項稅轉入待認證進項稅科目,會計分錄和摘要怎么寫
老師 我8月份認證了一個票還沒回來的進項 而且這個票還是不能抵扣的 然后我抵扣了 然后這個月做那個進項稅額轉出 會計分錄該怎么做
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個稅還有收會待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個稅的欄寫代扣個稅然后再其他應收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個人社保啊,那種合適,我看之前外賬會計一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費也是按扣除手續(xù)費前確認收入嗎
老師匯算清繳的時候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費1000其中100無票,是不是匯算期間費用差旅費就填1000然后調整的其他填100.做賬的時候是做1000的差旅費然后自己登記無票臺賬100嗎?還是做賬的時候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務系統(tǒng)沒有核定公會經(jīng)費也要交嗎
老師,所有單位都要交公會經(jīng)費嗎
老師那餐飲行業(yè)的采購的蔬菜可以一次計入主營業(yè)務成本嗎?不通過原材料
您好,老師,我是出口商貿(mào)公司,這兩天需要報關,填報關單,有個這個商品編碼的產(chǎn)品,這個不是應稅商品吧,不需要交增值稅對嗎,第一次報,還是不敢確定,那下月初稅務系統(tǒng)報稅的時候填收入,是填免稅那框對嗎,只需要開進來普票就行?
23-24年付銀行的費用,25年才取得銀行單據(jù)入賬,這種情況直接入賬就行?需要調整什么嗎
資產(chǎn)負債表不平怎么回事
對方把貨物名稱寫錯了,我退回讓對方重新開了正確的發(fā)票
你好,對方把貨物名稱寫錯了,我退回讓對方重新開了正確的發(fā)票,這種情況是做進項稅額負數(shù),而不是進項稅額轉出啊 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目 這個分錄的借貸方都是負數(shù)
1月認證抵扣的,這個月重新開的
你好,對方把貨物名稱寫錯了,我退回讓對方重新開了正確的發(fā)票,這種情況是做進項稅額負數(shù),而不是進項稅額轉出啊 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目 這個分錄的借貸方都是負數(shù) (是針對這個回復有什么疑問嗎)
錯誤發(fā)票已經(jīng)給對方了,我開具了紅字發(fā)票申請表
你好,對方把貨物名稱寫錯了,我退回讓對方重新開了正確的發(fā)票,這種情況是做進項稅額負數(shù),而不是進項稅額轉出。 做進項稅額負數(shù),而不是進項稅額轉出。 做進項稅額負數(shù),而不是進項稅額轉出。 做進項稅額負數(shù),而不是進項稅額轉出。 (重要的事情說三遍)
好的,明白了,謝謝
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝