你好,支付設備的運營管理費(運維費),這個設備的具體用途能描述一下嗎?
老師,請問支付設備的運營管理費(運維費)如何賬務處理?
老師,我們設備維修發(fā)的快遞,支付的保價費,開的是貨運代理的發(fā)票,我已經(jīng)計入管理費用-快遞費嗎?
老師,請問工廠環(huán)保設備的在線監(jiān)測設備運維費怎么做會計處理
老師 個體戶用微信支付如何填寫記賬憑證 1、運費 借:銷售費用-運費 貸:庫存現(xiàn)金-微信支付 2、維修費 借:管理費用-維修費 貸:庫存現(xiàn)金-微信支付 可是現(xiàn)金沒有進,如何出 沒有設立單獨的賬戶
問一下老師 ,海運退費如何做賬務處理
一般納稅人證明有稅務蓋章的,要在電子稅務局哪里下載
老師,那這樣合理嗎?稅局會問為什么讓別人代付工資呢?
老師 公司變更財務負責人需要怎么操作
我公司用一臺叉車 之前是作為固定資產(chǎn) 每個月進行折舊,現(xiàn)在把它賣掉了 ,我現(xiàn)在是不是要在卡片中減少這個固定資產(chǎn) 這個步驟怎么做
老師,中秋節(jié)發(fā)給員工的月餅,沒有發(fā)票有收據(jù)可以入賬嗎,到時候會算調整
運輸公司從汽貿公司借款,怎么做分錄
甲方付給公司工程款,貸方是應收賬款嗎
銀行給我們開出承兌20萬,我們怎么記賬
老師好,我司是一般納稅人,2010年開始營業(yè),主營業(yè)務有苗木培育、種植、銷售,公司一直以來都沒有申請自產(chǎn)自銷歸類事項,但是自產(chǎn)自銷的苗木是按0稅率開具的,請問這樣做可以嗎
銀行給我們開出承兌20萬,我們怎么記賬
我們購進設備,在銷售給別人,然后我們采購設備的其中一家供應商給我們設備提供3年的運維服務
你好,那需要把3年的運維服務,計入長期待攤費用科目核算,然后攤銷計入成本?
這個費用我是分3年支付的,不需要攤銷了吧,發(fā)票也是分3年開的
你好,發(fā)票也是分3年開的,發(fā)票是分開開具的,就不需要通過入長期待攤費用科目核算。
那具體分錄怎么做呢?
你好,發(fā)生的設備的運營管理費(運維費) 借:主營業(yè)務成本,貸:銀行存款等科目?
老師,不是通過管理費用來核算嗎?
你好,這個是為了取得收入發(fā)生的支出,應當計入成本核算
老師,這個運維費用和采購設備的價款是分開的,這也要通過成本核算嗎?
你好,是的,這個(運維費用)是為了取得收入發(fā)生的支出,應當計入成本核算
老師,我購進庫存商品,銷售出去,采購款和銷售款都是分3年支付和收取的,采購款一共是5655120元(含稅,稅點13個點),銷售款一共是5900000元(稅點9個點),今年的采購,銷售發(fā)票都開好了,錢1月份付和收,明年和后年的發(fā)票還沒開,3年的分錄怎么做呢?銷售的話,今年應該是一次性確認收入和成本。
你好 進項發(fā)票,借:庫存商品,應交稅費——應交增值稅(進項稅額 ),長期待攤費用,貸:銀行存款,應付賬款 銷售,借:應收賬款,銀行存款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 結轉成本,借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品,長期待攤費用
老師,我看不太懂你的分錄,就是我假如,采購款不含稅總金額是500,稅是50,銷售款不含稅總金額是600,稅是60,2020年采購款已經(jīng)開票200,稅是20,銷售款已經(jīng)開票300,稅是30,但是錢都還沒有支付和收取,2021年和2022年的票分別當年開,我現(xiàn)在一次性確認收入和成本。這些數(shù)據(jù)在你的分錄上怎么體現(xiàn)呢?
你好 2020年 進項發(fā)票,借:庫存商品200,應交稅費——應交增值稅(進項稅額 )20,長期待攤費用,貸:銀行存款220,應付賬款 銷售,借:應收賬款330,貸:主營業(yè)務收入300 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)30 之后2021年,2022年都是這樣做分錄
老師,采購,銷售的話,今年不是要一次性確認收入和成本嗎?庫存商品和主營業(yè)務收入不應該是500和600 嗎?
你好,因為你發(fā)票是分年開具的,就不應當今年一次性確認收入和成本
老師,長期待攤費用是什么意思?
你好,長期待攤費用是支付的3年運營管理費(運維費)