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Q

老師,請問支付設(shè)備的運營管理費(運維費)如何賬務(wù)處理?

2020-12-23 13:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-23 13:34

你好,支付設(shè)備的運營管理費(運維費),這個設(shè)備的具體用途能描述一下嗎?

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快賬用戶2252 追問 2020-12-23 13:43

我們購進設(shè)備,在銷售給別人,然后我們采購設(shè)備的其中一家供應(yīng)商給我們設(shè)備提供3年的運維服務(wù)

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齊紅老師 解答 2020-12-23 13:45

你好,那需要把3年的運維服務(wù),計入長期待攤費用科目核算,然后攤銷計入成本?

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快賬用戶2252 追問 2020-12-23 13:46

這個費用我是分3年支付的,不需要攤銷了吧,發(fā)票也是分3年開的

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齊紅老師 解答 2020-12-23 13:47

你好,發(fā)票也是分3年開的,發(fā)票是分開開具的,就不需要通過入長期待攤費用科目核算。

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快賬用戶2252 追問 2020-12-23 13:48

那具體分錄怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2020-12-23 13:50

你好,發(fā)生的設(shè)備的運營管理費(運維費) 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款等科目?

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快賬用戶2252 追問 2020-12-23 13:52

老師,不是通過管理費用來核算嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-23 13:53

你好,這個是為了取得收入發(fā)生的支出,應(yīng)當計入成本核算

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快賬用戶2252 追問 2020-12-23 14:05

老師,這個運維費用和采購設(shè)備的價款是分開的,這也要通過成本核算嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-23 14:07

你好,是的,這個(運維費用)是為了取得收入發(fā)生的支出,應(yīng)當計入成本核算

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快賬用戶2252 追問 2020-12-23 14:16

老師,我購進庫存商品,銷售出去,采購款和銷售款都是分3年支付和收取的,采購款一共是5655120元(含稅,稅點13個點),銷售款一共是5900000元(稅點9個點),今年的采購,銷售發(fā)票都開好了,錢1月份付和收,明年和后年的發(fā)票還沒開,3年的分錄怎么做呢?銷售的話,今年應(yīng)該是一次性確認收入和成本。

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齊紅老師 解答 2020-12-23 14:18

你好 進項發(fā)票,借:庫存商品,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額 ),長期待攤費用,貸:銀行存款,應(yīng)付賬款 銷售,借:應(yīng)收賬款,銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品,長期待攤費用

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快賬用戶2252 追問 2020-12-23 14:38

老師,我看不太懂你的分錄,就是我假如,采購款不含稅總金額是500,稅是50,銷售款不含稅總金額是600,稅是60,2020年采購款已經(jīng)開票200,稅是20,銷售款已經(jīng)開票300,稅是30,但是錢都還沒有支付和收取,2021年和2022年的票分別當年開,我現(xiàn)在一次性確認收入和成本。這些數(shù)據(jù)在你的分錄上怎么體現(xiàn)呢?

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齊紅老師 解答 2020-12-23 14:41

你好 2020年 進項發(fā)票,借:庫存商品200,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額 )20,長期待攤費用,貸:銀行存款220,應(yīng)付賬款 銷售,借:應(yīng)收賬款330,貸:主營業(yè)務(wù)收入300 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)30 之后2021年,2022年都是這樣做分錄

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快賬用戶2252 追問 2020-12-23 14:43

老師,采購,銷售的話,今年不是要一次性確認收入和成本嗎?庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入不應(yīng)該是500和600 嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-23 14:44

你好,因為你發(fā)票是分年開具的,就不應(yīng)當今年一次性確認收入和成本

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快賬用戶2252 追問 2020-12-23 14:55

老師,長期待攤費用是什么意思?

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齊紅老師 解答 2020-12-23 15:00

你好,長期待攤費用是支付的3年運營管理費(運維費)

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