你好,支付設(shè)備的運營管理費(運維費),這個設(shè)備的具體用途能描述一下嗎?
老師,請問支付設(shè)備的運營管理費(運維費)如何賬務(wù)處理?
老師,我們設(shè)備維修發(fā)的快遞,支付的保價費,開的是貨運代理的發(fā)票,我已經(jīng)計入管理費用-快遞費嗎?
老師,請問工廠環(huán)保設(shè)備的在線監(jiān)測設(shè)備運維費怎么做會計處理
老師 個體戶用微信支付如何填寫記賬憑證 1、運費 借:銷售費用-運費 貸:庫存現(xiàn)金-微信支付 2、維修費 借:管理費用-維修費 貸:庫存現(xiàn)金-微信支付 可是現(xiàn)金沒有進,如何出 沒有設(shè)立單獨的賬戶
問一下老師 ,海運退費如何做賬務(wù)處理
老師 小規(guī)模的物業(yè)公司 可以開清雪的發(fā)票嗎?
老師好!企業(yè)與企業(yè)之間簽了合同,但是還沒開票,也沒轉(zhuǎn)賬,事實發(fā)生了,這個要怎么做分錄?
老師,現(xiàn)在公司采購個人墊資然后公司打款給個人是不是會被查?
請問一下如何做一份1-5月份的成本耗用分析,取什么數(shù)據(jù)?
老師我之前做了這個分錄 借管理費用二級福利費4830 貸應(yīng)付職工薪酬二級應(yīng)付職工福利費4830 借應(yīng)付職工薪酬二級應(yīng)付職工福利費4830 貸 銀行存款4830 我這樣沖減對不對老師幫我看一下 借管理費用二級福利費-4830 貸應(yīng)付職工薪酬二級應(yīng)付職工福利費-4830 借應(yīng)付職工薪酬二級應(yīng)付職工福利費-4830 貸 銀行存款-4830 沖完之后我又重新這樣寫的 借管理費用二級福利費4830 貸銀行存款4830
去年的銷售沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年怎么操作
公司從6月開始不生產(chǎn)經(jīng)營了,按照權(quán)責發(fā)生制,6月沒有收入,成本只有折舊和攤銷,5月暫估了未開票收入300萬,6月會正常開票300萬,因為存貨財務(wù)賬比及實際多340萬,為了結(jié)轉(zhuǎn)掉賬上多余的存貨340萬,6月可以不紅沖5月的為開票收入嗎
為什么是確認遞延所得稅負債20
老師,我們有個掃碼收款賬戶,很多到賬的貨款不曉得屬于哪個客戶的應(yīng)收款,出納那邊做的其他收入單(不清楚誰的錢),我做賬錄分錄做到哪個科目合適
老師,工資薪金所得稅費核定可以在電子稅務(wù)局上操作嗎?還是要去稅務(wù)局窗口辦理?
我們購進設(shè)備,在銷售給別人,然后我們采購設(shè)備的其中一家供應(yīng)商給我們設(shè)備提供3年的運維服務(wù)
你好,那需要把3年的運維服務(wù),計入長期待攤費用科目核算,然后攤銷計入成本?
這個費用我是分3年支付的,不需要攤銷了吧,發(fā)票也是分3年開的
你好,發(fā)票也是分3年開的,發(fā)票是分開開具的,就不需要通過入長期待攤費用科目核算。
那具體分錄怎么做呢?
你好,發(fā)生的設(shè)備的運營管理費(運維費) 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款等科目?
老師,不是通過管理費用來核算嗎?
你好,這個是為了取得收入發(fā)生的支出,應(yīng)當計入成本核算
老師,這個運維費用和采購設(shè)備的價款是分開的,這也要通過成本核算嗎?
你好,是的,這個(運維費用)是為了取得收入發(fā)生的支出,應(yīng)當計入成本核算
老師,我購進庫存商品,銷售出去,采購款和銷售款都是分3年支付和收取的,采購款一共是5655120元(含稅,稅點13個點),銷售款一共是5900000元(稅點9個點),今年的采購,銷售發(fā)票都開好了,錢1月份付和收,明年和后年的發(fā)票還沒開,3年的分錄怎么做呢?銷售的話,今年應(yīng)該是一次性確認收入和成本。
你好 進項發(fā)票,借:庫存商品,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額 ),長期待攤費用,貸:銀行存款,應(yīng)付賬款 銷售,借:應(yīng)收賬款,銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品,長期待攤費用
老師,我看不太懂你的分錄,就是我假如,采購款不含稅總金額是500,稅是50,銷售款不含稅總金額是600,稅是60,2020年采購款已經(jīng)開票200,稅是20,銷售款已經(jīng)開票300,稅是30,但是錢都還沒有支付和收取,2021年和2022年的票分別當年開,我現(xiàn)在一次性確認收入和成本。這些數(shù)據(jù)在你的分錄上怎么體現(xiàn)呢?
你好 2020年 進項發(fā)票,借:庫存商品200,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額 )20,長期待攤費用,貸:銀行存款220,應(yīng)付賬款 銷售,借:應(yīng)收賬款330,貸:主營業(yè)務(wù)收入300 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)30 之后2021年,2022年都是這樣做分錄
老師,采購,銷售的話,今年不是要一次性確認收入和成本嗎?庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入不應(yīng)該是500和600 嗎?
你好,因為你發(fā)票是分年開具的,就不應(yīng)當今年一次性確認收入和成本
老師,長期待攤費用是什么意思?
你好,長期待攤費用是支付的3年運營管理費(運維費)