您好,購貨的話一般是記入到庫存商品里面的,別的沒問題。
老師你好,購買別人的貨,先不付錢,是這樣做分錄嗎,借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,應(yīng)付賬款, 付款得時候,借,應(yīng)付賬款, 貸,銀行存款
你平時做賬的時候,先付給對方的錢,為什么我們公司是做在,借應(yīng)付賬款 貸銀行存款,然后等收到對方的發(fā)票后是,借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款
我的原分錄是這樣的: 收到發(fā)票時: 借:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金-進項稅 貸:應(yīng)付賬款 月底時按年分?jǐn)偟矫吭掠嬏?借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 支付時: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 但是我去年收到發(fā)票時做成了: 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金-進項稅 貸:應(yīng)付賬款 月底計提: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 付款時: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 是不是成本多進了?這是上年的,我現(xiàn)在怎么調(diào)整?
老師,小規(guī)模公司,購買混凝土 借應(yīng)付賬款貸銀行存款,借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。 這樣做對嗎?
老師,你好,我是一家運輸公司的內(nèi)賬會計。我公司用公賬付尿素款12000元。用公賬付車輛檢測費3200元。這兩個分錄是這樣做嗎? 摘要:付尿素款′ 借:應(yīng)付賬款12000 貸:銀行存款12000 借:主營業(yè)務(wù)成本一尿素12000 貸:應(yīng)付賬款12000 摘要:付檢測費 借:應(yīng)付賬款3200 貸:銀行存款3200 借:主營業(yè)務(wù)成本3200 貸:應(yīng)付賬款3200
老師你好,公司租用的車輛發(fā)生的洗車費可以稅前扣除嗎
請問老師,24年賬上做了工資,但有的沒申報,匯算怎么調(diào)整呢?
請問老師增值稅納稅申報表前期認(rèn)證本期抵扣是什么意思呢?
款項沒有收到不能確認(rèn)收入不是嗎
老師你好,我去年12月暫估了主營業(yè)務(wù)成本,今年收到了生產(chǎn)用的機器發(fā)票,機器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷暫估的成本?
終止員工勞動合同補償金怎樣做會計分錄?
我公司工地上種樹,我公司是一般納稅人,對方單位是合作社,自產(chǎn)自銷苗木,給我公司開的免稅,我公司能夠用來抵扣9個點的稅率嗎?
老師,怎么保存國稅登陸信息在網(wǎng)頁呀,公司主體太多了
老師,問下,個體戶不能扣工資,但還是可以扣費用6萬,三險一金,專項附加吧?
甲公司的M專利技術(shù)原價為600萬元,預(yù)計使用壽命為5年,預(yù)計凈殘值為零,采用直線法攤銷。截至2×22年12月31日,M專利技術(shù)已使用2年。2×23年1月1日,甲公司開始建造N設(shè)備,并于當(dāng)日將M專利技術(shù)用于N設(shè)備建造,N設(shè)備于2×23年10月31日達到預(yù)定可使用狀態(tài)。2×23年11月1日,M專利技術(shù)為行政管理部門使用。2×23年12月31日,M專利技術(shù)的可收回金額為210萬元。不考慮其他因素,M專利技術(shù)對2×23年營業(yè)利潤的影響金額為()萬元。
主營業(yè)務(wù)成本科目什么時候用
這個在銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候使用
銷售出去分錄(客戶暫不給錢),借,應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,給錢的時候,借,銀行存款,貸,應(yīng)收賬款 還是用不著主營業(yè)務(wù)成本
你銷售出去有收入了以后 還要做? ?借:主營業(yè)務(wù)成本? 貸:庫存商品