同學(xué)你好 請(qǐng)重新上傳一下圖片
老師,我們是農(nóng)友農(nóng)機(jī)合作社,(經(jīng)營(yíng)范圍就是全程機(jī)械化服務(wù))現(xiàn)在要提供合作社的無(wú)人機(jī)給對(duì)方農(nóng)田打藥,無(wú)人機(jī)操作人員還是合作社的,只是不單獨(dú)計(jì)算工資,這個(gè)應(yīng)該開(kāi)什么內(nèi)容呢
老師好,合作社經(jīng)營(yíng)范圍主要有這些內(nèi)容,都是免稅的,還有只有某些內(nèi)容是免稅的呢
老師,您好,如果是農(nóng)民合作社是有些內(nèi)容可以免增值稅?請(qǐng)問(wèn)是哪些內(nèi)容?
老師,如果一個(gè)單位經(jīng)營(yíng)范圍是咨詢服務(wù)類的,那么如果想要增加經(jīng)營(yíng)范圍,增加的經(jīng)營(yíng)內(nèi)容有影視制作費(fèi)或者多媒體制作費(fèi)這些可以嗎
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要簽一個(gè)合同,合同內(nèi)容是營(yíng)業(yè)執(zhí)照上沒(méi)有的經(jīng)營(yíng)范圍,會(huì)涉及哪些問(wèn)題,如是否要增加稅種?但是公司目前不可能增加該合同內(nèi)容的經(jīng)營(yíng)范圍,該如何處理?
老師,職工教育經(jīng)費(fèi)怎么計(jì)算呢,我用應(yīng)付職工薪酬貸方累計(jì)金額減去借方累計(jì)金額后算出來(lái)職工教育經(jīng)費(fèi)納稅調(diào)增金額,但是審計(jì)給的金額和我算出來(lái)的不一樣,圖片是科目余額表和審計(jì)給的調(diào)增金額
老師,EXW的成交方式只能做免稅嗎
沒(méi)成立工會(huì),職工福利費(fèi)能按工資薪的2%扣除嗎
那我應(yīng)該怎么辦這個(gè)業(yè)務(wù)
那小鎖老師,我剛才的問(wèn)題還需要個(gè)稅申報(bào)嗎?
有家單位漏記了一個(gè)月工資,是掛在法人上的,現(xiàn)在要注銷,稅務(wù)局要求把所有未發(fā)工資計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入,企業(yè)所得稅匯算已經(jīng)做過(guò),現(xiàn)在要不要把漏記的這個(gè)月工資補(bǔ)記上?
老師,現(xiàn)在是簡(jiǎn)易確認(rèn)式申報(bào)嗎 是不是我只要勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 就自動(dòng)生成季報(bào)才一步步申報(bào)? 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是要檢查 有沒(méi)有全部打印出來(lái)
老師,個(gè)體工商戶都需要申報(bào)什么稅
老師,我匯算清繳完要退稅1696元多,我怕稅務(wù)局查,可不可以在A105000的30行中調(diào)增1696/0.05=33920元
工程部放制造費(fèi)用還是管理費(fèi)用好些 ,技術(shù)員是給產(chǎn)線調(diào)機(jī)的
第二張是稅費(fèi)種認(rèn)定表
這個(gè)是經(jīng)營(yíng)范圍
最后一個(gè)分號(hào)后邊的 不是免稅的
剛剛問(wèn)另外一個(gè)老師說(shuō)是除了自己種的東西其他都是要交稅的,蒙圈了
農(nóng)業(yè)耕種行為也是免稅的呢 還有就是向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者出租土地
這個(gè)合作社長(zhǎng)期和學(xué)校合作,給學(xué)校倒垃圾,您看一下經(jīng)營(yíng)范圍怎么改一下可以免稅呢
垃圾處理服務(wù)不能免稅。嗯,這個(gè)是。增值稅即征即退的。
免稅的話,我做賬該怎么做呢 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營(yíng)業(yè)外收入
分錄這樣做可以嗎
你發(fā)的會(huì)計(jì)分錄就是正確的呢
免稅的話稅額那里不是沒(méi)有金額了嗎?
但是不妨礙會(huì)計(jì)分錄先確認(rèn)增值稅 因?yàn)槭菣?quán)責(zé)發(fā)生制
好的,謝謝老師
不客氣 祝您工作順利