? 你好,快帳問題可以直接咨詢快帳客服,他們會提供操作指導(dǎo)的
在會計學(xué)堂的快賬里,為什么我做進主營業(yè)務(wù)成本科目的都轉(zhuǎn)進了利潤表的主營業(yè)務(wù)成本,但是做進管理費用,銷售費用的沒轉(zhuǎn)進到利潤表的主營業(yè)務(wù)成本呢,我采用的是小企業(yè)的會計準(zhǔn)則
記賬公司給我們暫估了21萬的成本費用,他做的會計分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用 6月借 管理費用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本 6月 借主營業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本91166.03 請問往后收到發(fā)票我該怎么做會計分錄
每個月結(jié)束,收入費用類的科目(主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本、主營業(yè)務(wù)稅金及附加、營業(yè)費用、其他業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)支出、管理費用、財務(wù)費用等)余額要結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤,計算本年實現(xiàn)利潤情況。年終在正常月度結(jié)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上,只要將本年利潤轉(zhuǎn)入未分配利潤科目、進行利潤分配即可。請問老師是必須每個月結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是年底統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn),為啥導(dǎo)出來的是沒有結(jié)轉(zhuǎn)的
老師。咨詢類企業(yè) 咨詢服務(wù)費進主營業(yè)務(wù)收入。沒有主營業(yè)務(wù)成本 只是工人工資 進的管理費用 這樣結(jié)轉(zhuǎn)的時候 只有主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)利潤。沒有主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)。而是管理費用結(jié)轉(zhuǎn)利潤。這樣行不
老師你好!我是企業(yè)管理公司,我們的主要成本就是人工工資,工資應(yīng)入主營業(yè)務(wù)成本還是管理費科目?我以前都是入到管理費用,利潤表的營業(yè)成本為零感覺不太對,我可以從第二季度開始改用主營業(yè)務(wù)成本嗎?我是小規(guī)模企業(yè)
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計折舊明細(xì)表沒有預(yù)計凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時開進項發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預(yù)付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會計科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計算成本費用???
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務(wù)隊,干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費和住宿費可以做福利費嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進來,這個月匯算清繳是不是把計提的折舊費調(diào)增,譬如計提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅啊?
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?
這是賬務(wù)處理問題,
是結(jié)轉(zhuǎn)的問題,
管理費用,銷售費用,就是直接轉(zhuǎn)入本年利潤的