這個 要是Excel登記統(tǒng)計明細,可以匯總做一筆,沒有需要分開寫,
丁公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,原材料采用實際成本法進行日常核算。2019年12月份,發(fā)生如下交易或事項,要求:編制相關(guān)會計分錄。(1)12月1日,丁公司向銀行申請辦理銀行匯票,用以購買原材料。將款項250000元交存銀行轉(zhuǎn)作銀行匯票存款。12月2日,購入原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200000元,增值稅稅額為26000元,支付保險費1000元。全部款項以銀行匯票支付。材料尚未到達。12月5日,多余款項23000元退回開戶銀行。12月8日,上述所購買的材料到達企業(yè),驗收入庫。(2)12月10日,建造辦公樓領(lǐng)用生產(chǎn)用庫存原材料10萬元,該批原材料購進時支付的增值稅額為1.3萬元。(3)12月15日,銷售一批不需用的原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為2萬元,增值稅額0.26萬元,收到購貨方開出并承兌的商業(yè)承兌匯票。該批原材料的實際成本1.5萬元。(4)財產(chǎn)清查發(fā)現(xiàn)暴雨毀損原材料一批,價值2萬元,該批原材料購進的增值稅額為0.26萬元。經(jīng)批準處理。(5)12月31日,計提存貨跌價準備6萬元。(“應(yīng)交稅費”科目要求寫出明細科
老師,一家小規(guī)模裝飾公司,對外開具工程款48萬,屬于混合銷售,成本70%是材料票,入的材料款可以直接結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?是不是合同里面要的分別明確材料明細和材料總價,需要把材料總金額和服務(wù)金額分別寫清楚才可以?另外對外開票需要分別開材料費和服務(wù)費嗎?還是開一張票就行?對應(yīng)合同有什么要注意的地方嗎?
有幾張現(xiàn)款支付,購買生產(chǎn)用不同的幾種原材料的票拿來報銷,摘要可以直接寫(購買原材料)合計金額嗎?票上有明細買的什么還需要寫明明細嗎?
你好,老師,經(jīng)理借款給采購購買東西,回來報銷的時候,原借款我都寫上了經(jīng)理借給他的金額,抵扣后補付款給采購,那么經(jīng)理借款給采購,還需要寫一張現(xiàn)金支出證明單嗎??? 直接:借:原材料 貸:現(xiàn)金, 其他應(yīng)付款--經(jīng)理
138日廠部張華出差,預(yù)借差旅費1000元,以現(xiàn)金支付。148日購買一臺需要安裝的生產(chǎn)線增值稅,發(fā)票上注明買價350萬元,增值稅額45.5萬元,以銀行存款支付。15八日對該生產(chǎn)線進行安裝,引用假材料2萬元。16九日用銀行存款支付,下一年度寬帶上網(wǎng)費2000元。179日接銀行通知,大廣公司應(yīng)收票據(jù),到期收到賬款132萬元。1810日本月2日購買的甲丁材料驗收入庫。1910日本月8日購買的,需要安裝的生產(chǎn)線完工,辦理完工手續(xù)并交付使用。寫會計分錄
老師您好,個體戶房屋租賃報經(jīng)營所得還是財產(chǎn)租賃所得
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當月銷項稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當月進項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當月的未開票銷售收入?
那我們是有專門登記明細的進銷存表的,那就可以報銷省略寫是嗎?
是的,是的,可以,可以