同學(xué)你好 你這個為什么有負(fù)數(shù)呢
老師你好,我根據(jù)系統(tǒng)科目余額表,做了手工的資產(chǎn)負(fù)債表,發(fā)現(xiàn)和系統(tǒng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表不同,但是都是試算平衡的,然后我又核對了科目余額表和明細(xì)賬科目合計數(shù),數(shù)字都沒有出入,我該怎么辦呢,我現(xiàn)在要建新一年的賬,需要期初數(shù)據(jù),現(xiàn)在不確定期末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。我是用科目余額表登期初數(shù)據(jù)的。
用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版輸入初始數(shù)據(jù)的時候,顯示1122核算項目數(shù)據(jù)不平衡,是因為我應(yīng)收賬款下明細(xì)科目有負(fù)數(shù)嗎?但我試了改到其他科目還是沒有用
我們是新辦企業(yè),3月份剛辦下來,3月份資產(chǎn)負(fù)債表里其他應(yīng)付款期末數(shù)填了3500,利潤表里管理費(fèi)用填的3500,我們建賬時候這兩個科目初始數(shù)據(jù)要錄嗎?因為我不清楚兩個數(shù)據(jù)是怎么來的,沒有賬務(wù),求解
我想問下我從8月份開始建賬,用的是會計學(xué)堂下載的電子賬套。我要把7月未的數(shù)據(jù)填入期初余額。就只有銀行存款,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款三個科目。但填入后一直顯示試算不平衡,是哪里有問題呢
老師,您看看,試算平衡表是平衡的,但是跟科目余額表的合計金額不一致。因為有些科目余額在反方向,所以入期初數(shù)據(jù)的時候是用負(fù)數(shù)表示的(如應(yīng)收賬款,科目余額表在貸方720,我入期初數(shù)據(jù)的時候是入在借方-720),是不是這個原因?qū)е聝蓚€表合計金額不一致呢?
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請問沖減采購價,然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個例子,因為我們發(fā)現(xiàn)從母公司高價買入,我們低價買賣出,虧損了,然而我們一直用高價作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個人應(yīng)付款2000萬,這個需要公司向個人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯的地方。報表也不一樣了?用不用改申報表啊?去年的年報都已經(jīng)報完啦啊。 利潤表比之前少啦
是之前的預(yù)收款
那你這個有負(fù)數(shù)也可以的
那為什么總提示不平衡呢
你是期初新建賬對吧,用利潤分配未分配利潤調(diào)整
是新建的,這怎么調(diào)?
利潤分配未分配利潤輸入期初數(shù)
利潤分配原本就已經(jīng)有期初數(shù)了,怎么用它調(diào)平1122的不平衡?
利潤分配未分配利潤的借方錄入數(shù)據(jù)調(diào)整