你好,不合理,你公司可以做營業(yè)外收入。只交所得稅
1、支付國外公司傭金服務(wù)費時,對方不能開具發(fā)票,那我們公司應(yīng)取得什么票據(jù)呢? 2、取得上述票據(jù)之后,能否抵扣進項稅額?能否在企業(yè)所得稅前扣除? 3、支付國外傭金服務(wù)費,需要代扣代繳附加稅嗎? 4、代扣代繳增值稅、企業(yè)所得稅、附加稅的稅率是不是均以購買方的適用稅率為準(zhǔn)呢? 5、傭金合同,是否需要繳納印花稅?
公司參加其他企業(yè)舉行的比賽,獲得獎金,對方需要我公司開具增值稅專用發(fā)票,名目為賽事服務(wù)費,請問是否合理
事由是,去年分部辦公區(qū)預(yù)繳取暖費給熱電公司,并取得熱電公司的增值稅專用發(fā)票已抵扣,報銷時的分錄是:借:取暖費 貸:應(yīng)交稅費-進項稅 貸:其他應(yīng)收款-集團外-熱電公司 跟物業(yè)方協(xié)商后,對方一把這部分取暖費返還給我分部,我分部給物業(yè)方開具了增值稅專用發(fā)票,對方把該筆款已經(jīng)打到我分部賬戶上,這部分的賬務(wù)處理,請問下,用下述分錄,可以嗎? 開具發(fā)票并已經(jīng)收到款時: 借:銀行存款 4791 貸:取暖費 4395.41 應(yīng)交稅費-銷項稅 395.59 還有一種:開具發(fā)票并已經(jīng)收到款時: 借:銀行存款 4791 貸:其他業(yè)務(wù)收入 4395.41 應(yīng)交稅費-銷項稅 395.59 沖減取暖費,調(diào)賬 借:其他業(yè)務(wù)成本 4395.41 貸:取暖費 4395.41 哪一個更合理,原因是什么
老師你好,請問,我們主營蛋糕的生產(chǎn)?,F(xiàn)在新加業(yè)務(wù),幫其他企業(yè)二次加工包裝產(chǎn)品。對方要求開具增值稅專用發(fā)票,勞務(wù)費。請問這個我們營業(yè)執(zhí)照是不是要去新增內(nèi)容,還有我們公司能否直接開具勞務(wù)費的增值稅專用發(fā)票
老師,您好,我公司是建筑服務(wù)企業(yè),主營業(yè)務(wù)收入工程收入,另外其他業(yè)務(wù)收入是幫其他企業(yè)開發(fā)軟件,我們是高新企業(yè)。近期同其他公司簽了一個開發(fā)合同,500多萬。我們開6個點專票給對方。我想請問下,我們開發(fā)所產(chǎn)生的費用是不是可以加計扣除100%。還是75%。另外合同是否需要去科技局備案呢
開發(fā)票的抬頭能直接寫 個人 兩個字嘛
去年開了一張3萬的票,今年是否可以紅沖此票
老師,工商年檢印花稅2024年1月交納的包括嗎
電子稅務(wù)局怎么導(dǎo)出有章的納稅申報表?
老師你好,微信付的工資,但是正常報個稅,交稅,這個可以匯算清繳退稅不
老師,單位想減少注冊資金,涉及工商,稅務(wù),銀行么?
我租的商鋪開店,商鋪很大,我把其中一塊區(qū)域免費給我的朋友,他又開了一個小店,請問我免費二次出租要交稅嗎?為什么?
收到自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅普通發(fā)票該如何進行賬務(wù)處理,貨款已支付。
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
老師您好,2024年度貸款利息20萬,兩年期,利息發(fā)票已經(jīng)開具,貸款利息是在本金里扣除的,實際收到貸款少,這個20萬會計漏記了,每月還本金和利息,摘要寫補記以前年度漏記貸款利息,借利潤分配,貸短期借款嗎