?,您好,需要老板為公司支出這個白條對應這個需要做賬沖掉才可以,證明是用于公司才可以
代理公司做賬,從公司賬戶提取備用金,但是未取現(xiàn),是直接轉賬至個人賬戶銀行卡,兩三年了一直這么操作,現(xiàn)在這金額達到35萬多了,代理公未告訴老板不能這么提現(xiàn)。老板說這備用金是用來支付公司的費用,現(xiàn)在都是個人銀行轉賬付款的,這樣做可以嗎?有什么稅務風險,怎么辦?不是轉給法人,提現(xiàn)金額大都是5萬元以下??梢赃@么操作嗎?
公司貸款100萬,但是不能直接從賬戶轉到老板賬戶,會計給老板出了一個主意,說轉給員工60萬作為備用金,由員工轉給老板,現(xiàn)在老板說轉給我,我再轉給他,風險挺大的吧這樣操作可以嗎
老師,我們新公司的現(xiàn)金賬戶建賬一般是這樣, 沒有資金收入時,現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬期初余額均為零。 一般第一筆收入是投資款進賬。 收到投資人投入的資金。借銀行存款,貸實收資本。 銀行存款有了錢,提取備用金,借庫存現(xiàn)金,貸銀行存款。 那么這個現(xiàn)金可以直接從公賬轉到法人名下的私人卡做現(xiàn)金嗎?因為取現(xiàn)金比較麻煩
前期公司采購法人用個人賬戶墊付了錢,我掛的往來,借:費用等 貸:其他應付款—法人 目前公司現(xiàn)金余額不足,這個月我準備從公賬上轉賬到法人個人戶上做一筆取現(xiàn)備用這種處理可以嗎?還是直接歸還法人墊付款? 取現(xiàn)備用 借:銀行存款—個人 貸:銀行存款—公賬建行 借:庫存現(xiàn)金—備用 貸:銀行存款—個人 總覺得這個分錄有些多余是吧? 是不是直接轉賬到個人賬戶歸還前期法人墊付款這種處理最合適呢?借:其他應付款—法人 貸:銀行存款—公賬建行 請老師指導一下怎么處理是對的
老師,您好,我們公司項目都在廊坊,但是注冊地在天津,基本戶也是天津。公司的費用報銷之前都是老板從公戶銀行轉賬到經理卡上,然后經理再微信轉發(fā)給報銷人,這樣可以嗎?我們如果轉賬的話可以備注提取備用金嗎?還是取備用金必須以現(xiàn)金形式?不可以轉賬?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計出的審計報告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會計的責任還是審計事務所的責任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對嗎?如果只有十個月有人數(shù),后兩個月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產總額,是四個季度的季末資產總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務沒入賬,25年4月份才補發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調賬,借:應收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因為系統(tǒng)已經自動帶出免稅金額到主表對應欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應該怎么處理呢?
老師,我想問一下上個月我開了680元的發(fā)票,他們又說要作廢開600元,我作廢了開了600元,結果人家又拿作廢的680報賬了,錢已經到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財務把一部分應收賬款和預收賬款,登記錯誤,我在今年可以直接進行調整嘛?
有一家紅磚廠,生產紅磚和銷售紅磚,就是不知道對方公司用的哪種成本核算方法,像這種開磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時候交接工作不知道用哪種方法
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計折舊明細表沒有預計凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
最好是這個單位結算卡取現(xiàn)金這個比較好,
你要是直接轉報銷人也可以,但是后面需要有報銷人支付回單,和這個對應這個收到對方開收據(jù),(供應商開給你們,有發(fā)票貼發(fā)票,沒有需要有收據(jù)沖掉這個)
怎么辦單位結算卡
你直接去問你開戶銀行那邊,基本戶,客服經理,大堂經理可以
提備用金一直掛其他應付款__個人戶(不是法人),以前的舊賬處理,都要按以上這個辦法處理嗎?報銷公司的費用時直接沖其他應付款嗎?
可以,需要這個個人賬戶支付這個對應這個回單,和消費時候對方開發(fā)票或者是收據(jù)沖掉這個其他應付款