同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
勞務(wù)派遣公司差額開票以下賬務(wù)處理對(duì)嗎? 1、收到用人單位5000元 借:銀行存款5000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4761.90?。?000/(1+5%)=4761.90元) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅238.10?。?000/(1+5%)*5%= 238.1元) ? 2、代發(fā)工資、代繳社保、公積金等實(shí)際支出5000元 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4761.90?。?000/(1+5%)=4761.90元) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅238.10?。?000/(1+5%)*5%= 238.1元) 貸:應(yīng)付職工薪酬5000 借:應(yīng)付職工薪酬5000 貸:銀行存款5000
本公司是服務(wù)行業(yè),成本就是人員工資,請(qǐng)問老師我的個(gè)分錄是對(duì)的嘛? 第一種: 借:管理費(fèi)用-人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)成本 貸:管理費(fèi)用-人員工資 第二種:借:主營(yíng)業(yè)成本-人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
小規(guī)模人力資源公司,1月收到1-9月代發(fā)的工資90000及服務(wù)費(fèi)9000。 當(dāng)時(shí)做賬: 借:應(yīng)收賬款99000 貸:預(yù)收賬款98571.43 ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 428.57 ? 借:銀行存款 99000 貸:應(yīng)收賬款 99000 ? 分期確認(rèn)收入: 借:預(yù)收賬款 11000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 11000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000 貸:應(yīng)付職工薪酬 10000 ? 發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬 10000 貸:銀行存款 10000 ? 稅費(fèi)減免: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 428.57 貸:營(yíng)業(yè)外收入 428.57 ? 今年10月,A公司將付款方改為子公司B,由B支付99000后,將A之前款項(xiàng)全額退回給A。請(qǐng)問退回賬務(wù)分錄如何處理?
小規(guī)模差額計(jì)稅(5%) 賬務(wù)處理 比如:收到對(duì)方公司打款105000元,其中員工的社保,公積金,工資的費(fèi)用是84000元。 1.收到銀行打款 借:銀行存款 105000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入105000/1.05=100000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅5000 2.支付員工工資及差額遞減 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 84000 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅84000/1.05*0.05=4000 貸:應(yīng)付職工薪酬 88000 借:應(yīng)付職工薪酬88000 貸:銀行存款88000 3.實(shí)際繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅5000-4000=1000 貸:銀行存款10000 老師請(qǐng)問是這樣么
老師好,第三方公司9月份代我們發(fā)一名工人工資時(shí)發(fā)了8000元,我9月份記賬時(shí)是記的: 借:應(yīng)收賬款8000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7767 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)233 成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本8000 貸:應(yīng)付職工薪酬8000 借:應(yīng)付職工薪酬8000 貸:應(yīng)收賬款8000 然而10月份時(shí)我申報(bào)個(gè)稅時(shí)替該名工人代扣代繳了90元個(gè)稅,我又通知了第三方把這90元扣回,在10月份發(fā)工資時(shí)發(fā)給了該工人7210元,我這樣記賬對(duì)嗎? 收入:借:應(yīng)收賬款8000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7767 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)233 成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本8000 貸:應(yīng)付職工薪酬8000 借:應(yīng)付職工薪酬8000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅90 貸:應(yīng)收賬款7210 繳納9月屬期個(gè)稅:借:應(yīng)繳稅費(fèi)-個(gè)稅90 貸:銀行存款90 個(gè)稅扣除數(shù)收回:借銀行存款90,貸應(yīng)收賬款90。 然后在11月份申報(bào)個(gè)稅時(shí)再代扣代繳90元,依次循環(huán)反復(fù)嗎?這樣我怎么感覺是給該工人多發(fā)了90元?
如果一個(gè)月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費(fèi)用
你好老師,我買的是終身課件,怎么什么課都不能聽了
老師,請(qǐng)問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫(kù)存,貸,應(yīng)付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表,27行?
收入打進(jìn)法人私卡怎么辦
文文老師 股東投入投資款怎么做分錄
老板餐飲發(fā)票入什么科目比較合適
你好老師,投資款怎么做會(huì)計(jì)分錄
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)者交社保為什么用其他應(yīng)付款
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費(fèi)請(qǐng)求從專利局網(wǎng)站提交,請(qǐng)問,網(wǎng)址是什么
請(qǐng)問具體是哪幾個(gè)分錄?發(fā)放工資的也需要紅沖嗎?
就是你上面的99000的原分錄負(fù)數(shù)紅沖
第一和第二這兩個(gè)嗎?收入和成本的可以不紅沖嗎? 一: 借:應(yīng)收賬款99000 貸:預(yù)收賬款98571.43 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 428.57 二: 借:銀行存款 99000 貸:應(yīng)收賬款 99000
嗯,這兩個(gè)要沖的哦
請(qǐng)問只紅沖這兩個(gè)嗎?收入成本還用不用沖?
對(duì)的,收入成本也要紅沖的,然后重新做
是不是除了發(fā)放工資的 借 應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 這個(gè)分錄不用改 其余都要沖?
對(duì)的,其他的都要沖的