你好,是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎?
E公司銷售A產(chǎn)品1000件,每件500元,增值稅77000元,全部款項尚未收回
3銷售給W公司M產(chǎn)品500件,每件售價500元,N產(chǎn)品800件,每件售價600元,共計價款730000元,增值稅94900元,商品已經(jīng)發(fā)出,該產(chǎn)品的成本為每件400元,款項尚未收到
向美好公司銷售A產(chǎn)品500件,每件售價200元,增值稅銷項稅額13000元,款項尚未收到。A產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本每件150元。
向易達公司銷售A產(chǎn)品100件,單價400元,增值稅銷項稅額5200元,以現(xiàn)金代墊運費1000元,全部款項尚未收回
8、銷售A產(chǎn)品500件,每件售價600元,增值稅稅率13%,以銀行存款代墊運費1000元,款項尚未收到。
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項稅14545.49,沒有進項稅,有留底稅額5466.15,這個增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交銷項稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請老師說的詳細點
公司剛買的車35萬,是可以一次性入費用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷入賬吧?
你好,請問我是公司會計,但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對方要拿我的號碼進電子稅務(wù)局申報,這樣對我有沒有影響風險因為公司年終匯算也存在風險?還是添加對方用對方自己身份進去電子稅務(wù)局申報呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報銷嗎?
老師 交接申報表和賬套里的報表不一樣 這要怎么辦呢
小規(guī)模納稅人開免稅發(fā)票加專票季度超30萬,增值稅按多少交
老師,公司有暫估票來不了,現(xiàn)在做年報,24年無沒營業(yè)無收入無成本,我把這個暫估金額直接調(diào)減管理費用行不行,是虧損的
老師老師企業(yè)固定資產(chǎn)處置是不是不受營業(yè)范圍限制?
老師財務(wù)公司的收入 屬于 勞務(wù)收入嗎 匯算清繳時收入填那一欄
你好老師小規(guī)模納稅人 1-3月份的有2475.25元的利潤應(yīng)該叫什么稅 交的稅怎么做會計分錄
是的老師
你好 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
老師后面可以帶上數(shù)字嗎
你好 借:應(yīng)收賬款?77000%2B1000*?500,貸:主營業(yè)務(wù)收入1000* 500,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)77000 你這里的收入與增值稅稅額勾稽關(guān)系好像有問題