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老師,企業(yè)銀行收款為第三方平臺,收款款項和企業(yè)拿過來的發(fā)票金額是有差距,而且稅控開票系統(tǒng)統(tǒng)計的金額也有差距,銀行這個差距可以通過其他貨幣資金補齊可以不,但其他兩個怎么處理

2020-12-20 23:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-21 05:02

你好,第三方平臺收款會扣服務之類的金額,這個可以發(fā)票計入費用就可以,第二個是您企業(yè)開的銷項發(fā)票?是有一部分銷售沒有開發(fā)票的話可以做未開票收入,你說的第三個沒明白你的意思

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你好,第三方平臺收款會扣服務之類的金額,這個可以發(fā)票計入費用就可以,第二個是您企業(yè)開的銷項發(fā)票?是有一部分銷售沒有開發(fā)票的話可以做未開票收入,你說的第三個沒明白你的意思
2020-12-21
首先啊,你真的存在的問題就是之前的賬目不清楚,那么之前的賬目不清楚,如果說你沒有確切證據(jù)證明,那你是不能去隨意調(diào)整的。就我的建議是,你有一些能夠確切證明賬務處理錯誤的,你就按照差錯調(diào)整處理,如果說不確定的,你現(xiàn)在就暫時放著。
2022-03-26
同學你好 這個可以這樣認為的
2021-09-16
您好 2024年1月1日開始營業(yè) A:營業(yè)前(裝修期間票款)前期票錢合同情況如下,老師我分別應該怎么做呀? 1、有票有對公付款有合同 正常賬務處理計入長期待攤費用 2、有合同有對公付款,無發(fā)票, 正常賬務處理 計入長期待攤費用 匯算清繳的時候無票的納稅調(diào)增 3、有合同有對公付款,發(fā)票金額有多有少的,參差不齊 根據(jù)付款金額 發(fā)票多的 按照付款金額入賬 發(fā)票少的計入營業(yè)外支出 4、有合同有收據(jù)是現(xiàn)金付款的, 根據(jù)收據(jù)入賬 匯算清繳納稅調(diào)增 5、有合同無收據(jù)是現(xiàn)金付款的 現(xiàn)金付款無憑據(jù)要補手續(xù) 6、啥都沒有白條,附付款截圖, 付款截圖打印出來做賬 匯算清繳納稅調(diào)增 B,前期有個代理記賬的妹妹做了銀行流水,銀行基本戶余額可以對上,一般戶對不上,其他工資余額,往來余額等只有一兩個可以對上,其余全都對不上,收入沒有做,前期的長攤情況等也不清楚, 把一般戶明細打印出來 逐筆核對 沒有入賬的補入
2024-09-14
酒店行業(yè)營業(yè)前期發(fā)生的費用可以統(tǒng)一計入管理費用-開辦費科目 但是沒有發(fā)票是無法稅前抵扣的,這部分需要盡可能的補齊發(fā)票或者用其他發(fā)票替代等方式處理。 前期的賬再混亂也是需要整理清楚,不然影響后續(xù)正常的賬務處理
2024-09-14
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