你好 對方不要發(fā)票的嗎
老師。我用的用友T3標(biāo)準(zhǔn)版財務(wù)軟件。然后其中有個核算模塊。里邊包括材料入庫。出庫。產(chǎn)成品入庫。出庫等。然后一般進貨后倉庫都是用這個軟件做了材料入庫出庫。(其中有材料(有好多種類,扁鋼,角鋼,鋼板等等),外購產(chǎn)成品,輔料等等。)我想問下,關(guān)于這個原材料(就是我們買的材料我這快怎么做賬。按名細(xì)錄入嗎。我之前直接做的原材料沒有分開。也沒有按數(shù)量金額式登錄,這樣的話我怎么做呢。老會計說讓我和倉庫的原材料對上(主要是重量單價對上,我這快怎么改善呢謝謝了))
我們公司往外開出了一些發(fā)票。那相當(dāng)于是我們銷售東西。那這個東西我們要么是自己購買原材料然后生產(chǎn),要么是購買后再銷售。但是我沒有看到有關(guān)購買或者生產(chǎn)得業(yè)務(wù),就是說也沒有原材料進項發(fā)票,也沒有付款業(yè)務(wù)。做賬就一直是暫估,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款。像這樣的該怎么處理呢
老師,我公司在2017年開始建倉庫,然后建倉庫的費用是是賬上斷斷續(xù)續(xù)支付給農(nóng)村里的小包工頭的,他們當(dāng)時也沒有提供發(fā)票,然后70萬的建倉庫費用一直掛在在建工程,沒有結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),現(xiàn)在老板說要找其他的建筑公司開票過來,這樣可以嗎?
公司上的新產(chǎn)品一直做的產(chǎn)品,然后呢沒有開票銷售,賬上買材料呢一直是銀行匯款,發(fā)票夜開過來了,掛在預(yù)付賬款上有二百萬,老板說都是做的次品在倉庫里,這個要怎么辦
請問老師,公司以前老板用很多現(xiàn)金買材料,沒有發(fā)票的,然后這個賬因為沒有發(fā)票,一直掛往來,掛在老板名下(有近300萬,有些材料款是從個人那里買的,沒有發(fā)票),現(xiàn)在稅局查到了,要公司半年之內(nèi)沖平這個賬,應(yīng)該怎么做呢
第412題,第1問: 借:銀行存款-美元50*6.58=329 財務(wù)費用1.5 貸:銀行存款-人民幣50*6.55=327.5 這樣錯在哪里了
408題,我手寫的答案錯在哪里了
養(yǎng)殖業(yè)公司,政府補助40萬建養(yǎng)殖大棚,這個補助需要交企業(yè)所得稅嗎?要如何做賬?
老師,您好!投資公司(A)收到一筆被投資企業(yè)(B)分紅款。 A公司做賬分錄:借:銀行存款,貸:投資收益 利潤表中的投資收益金額計入營業(yè)利潤中,啟不是在季度申報時,預(yù)交企業(yè)所得稅時會交企業(yè)所得稅嗎?
老師課程里說賬面上有800萬的存貨,是歷史遺留問題,什么是歷史遺留問題
407題答案A錯在哪里了
如何勸說老板不能做研發(fā)支出項目的說辭
老師好,先支付了 房租 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 然后正常攤銷 借 管理費用 貸 其他應(yīng)付款 后面發(fā)票過來了 ,這個發(fā)票放到憑證哪里 還是這個進項稅額 怎么處理 借 進項稅額 貸 什么?
非營利組織的一般納稅人增值稅享受免稅嗎
老師請問民非企業(yè)專用存款賬戶的錢經(jīng)教育局審批(申請的是工資、身材、水電費、燃?xì)赓M)通過后,銀行劃轉(zhuǎn)到基本戶后能不能用于其他的項目,比如房租?
開了,發(fā)票在就是沒銷售發(fā)票抵扣不了
以后還開銷售發(fā)票嗎
開的,賬上怎樣能顯示他做的次品虧本了
增加到庫存商品 收入減去成本是個負(fù)數(shù)
那不是要把進項發(fā)票抵扣了,做留抵
進項大于銷項可以留底 你雖然沒有開發(fā)票需要做無票收入
做無票收入也只能是次品當(dāng)廢品賣的收入也沒有多少錢,如果把二百多萬進項抵也抵不了多少稅,這樣會導(dǎo)致大量留抵也不好哦
次品數(shù)量多嗎 對的話建議還是別抵扣了
多的,新產(chǎn)品上線老板說虧了幾百萬的
建議還是別抵扣增值稅了
那大量的進項發(fā)票就隨他留著,賬上掛著二百多萬的預(yù)付賬款
不是的 廢品銷售出去做收入 你正常做成本
做成本不是要抵稅了,不是有進項留抵了
你把留底的做成本 也就是進項轉(zhuǎn)要不你賬上做留底 稅務(wù)局會要求查賬
不懂了呢,麻煩您講明白些一步一步
借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 這個是廢品收入 借庫存商品貸進項轉(zhuǎn)出 借其他業(yè)務(wù)收入貸庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)成本的
這樣不是要交稅金了
你們不是有抵扣的嗎 購入原材料進項抵扣