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第7小問(wèn)中,當(dāng)期代扣代繳的增值稅怎么計(jì)算?這20萬(wàn)元為什么是不含稅的金額呢?

第7小問(wèn)中,當(dāng)期代扣代繳的增值稅怎么計(jì)算?這20萬(wàn)元為什么是不含稅的金額呢?
2020-12-18 20:39
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-18 21:01

你好,因?yàn)轭}目說(shuō)了增值稅是支付方承擔(dān),20×3%

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快賬用戶(hù)4316 追問(wèn) 2020-12-18 21:04

那是不是只要這種扣繳義務(wù)人代扣代繳,就是用支付的金額乘以稅率嗎?正確答案是20?? 6%

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齊紅老師 解答 2020-12-18 21:13

是6%,我剛剛沒(méi)看清是公司,看成對(duì)方是個(gè)人了,如果題目說(shuō)了是支付方承擔(dān)就是不含稅的,要是收款方承擔(dān)則是含稅

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快賬用戶(hù)4316 追問(wèn) 2020-12-18 21:21

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-12-18 21:26

不客氣,祝你考試順利

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你好,因?yàn)轭}目說(shuō)了增值稅是支付方承擔(dān),20×3%
2020-12-18
你好,同學(xué)。 7這里支付的總金額20萬(wàn),那么應(yīng)該是20先換算為不含稅的在計(jì)算增值稅。這里就是說(shuō)是有一點(diǎn),不太合理。 你這里其中只有一兩適用于自用呀,所以說(shuō)只算一兩的車(chē)輛購(gòu)置稅。
2020-09-19
同學(xué)你好,因?yàn)楹贤s定增值稅由支付方承擔(dān),收款方實(shí)際收到的是扣稅后的金額20萬(wàn)元了,所以這里的20萬(wàn)元是不含稅的。
2020-10-04
同學(xué)你好 這個(gè)有完稅證明
2022-01-12
勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅: 4000以下的:(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000 沒(méi)開(kāi)票的,不考慮增值稅和附加稅費(fèi)
2025-04-09
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