同學(xué),你好 全年應(yīng)納稅所得額”=預(yù)計(jì)全年收入(含年終獎(jiǎng))-60000-五險(xiǎn)一金--專項(xiàng)附加扣除--其他扣除額 1、合并:當(dāng)全年應(yīng)納稅所得額小于0時(shí),選擇將年終獎(jiǎng)收入合并到綜合所得計(jì)算繳納個(gè)稅最為合算; 2、兩種方式一致:當(dāng)全年應(yīng)納稅所得額大于等于0小于等于36000時(shí),選擇合并入綜合所得與單獨(dú)計(jì)算年終獎(jiǎng)與綜合所得的個(gè)稅金額一致; 3、單獨(dú):當(dāng)全年應(yīng)納稅所得額大于36000時(shí),選擇將全年收入拆分成年終獎(jiǎng)及工資的形式發(fā)放,分別單獨(dú)計(jì)算個(gè)稅最為合算。
老師,請(qǐng)問(wèn)20年的年終獎(jiǎng)在什么時(shí)候發(fā)放比較好,如果年終獎(jiǎng)的金額大于5萬(wàn),個(gè)稅是怎么算法,謝謝!
咨詢關(guān)于個(gè)人薪金所得和年終獎(jiǎng)收入,如果年終獎(jiǎng)單獨(dú)計(jì)稅,比如年終獎(jiǎng)是5萬(wàn),我理解是用50000/12=4166.67元,然后套在相對(duì)應(yīng)的稅率對(duì)嘛,但是問(wèn)了12366,回復(fù)如果單獨(dú)計(jì)稅的話,用年終獎(jiǎng)金額直接*相對(duì)的稅率,哪個(gè)計(jì)算方法是對(duì)的?麻煩老師問(wèn)下哪個(gè)是對(duì)的。謝謝!
老師好 一個(gè)人每月工資兩萬(wàn) 如果年終獎(jiǎng)金14萬(wàn) 年終獎(jiǎng)金的稅怎么算?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師2020年的獎(jiǎng)金2021年一月發(fā)放,怎么報(bào)個(gè)稅比較劃算,報(bào)工資薪金劃算還是報(bào)年終一次獎(jiǎng)金劃算,麻煩把個(gè)稅表發(fā)出來(lái)跟計(jì)算算出來(lái) 比如獎(jiǎng)金10000.工資10000.獎(jiǎng)金5000工資5000.謝謝,個(gè)稅圖發(fā)出來(lái),兩種計(jì)算寫出來(lái)謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)1.個(gè)人所得稅年終獎(jiǎng)計(jì)算個(gè)稅是合并全年工資薪金計(jì)算還是單獨(dú)進(jìn)行計(jì)算?2.比如去年2020年的年終獎(jiǎng)的個(gè)稅需要在2020年的12月計(jì)提嗎?3.如果是在今年也就是2021年二月發(fā)放年終獎(jiǎng),那年終獎(jiǎng)對(duì)應(yīng)的個(gè)人所得稅所屬期屬于2021年2月?那占據(jù)的就是2021年全年可扣除的6萬(wàn)嗎?是按照實(shí)際發(fā)放的年份合并計(jì)算嗎? 麻煩老師解答,謝謝
老師,一個(gè)公司跟我們打官司,律師代理費(fèi)他先付給律師事務(wù)所了,所以這律師費(fèi)的發(fā)票也是開(kāi)到他公司去了,現(xiàn)在官司結(jié)束了,法院判決這律師費(fèi)由我們來(lái)承擔(dān),我們要把這律師費(fèi)又付給起訴我們的這個(gè)公司,但我們款付了,又取不到發(fā)票怎么辦
法人轉(zhuǎn)入對(duì)公投資款,繳納印花稅,是在實(shí)繳后15日內(nèi)申報(bào)印花稅并實(shí)繳嗎?
有老師能幫解決問(wèn)題嗎
請(qǐng)問(wèn)老師企業(yè)未分配利潤(rùn)和累計(jì)未彌補(bǔ)虧損有勾稽關(guān)系嗎?
外賬24年對(duì)公借了一筆2萬(wàn),內(nèi)賬沒(méi)有把對(duì)公單獨(dú)弄出來(lái),沒(méi)有做短期借款,利息也是做了營(yíng)業(yè)外支出,只做了出納給的現(xiàn)金,那么這個(gè)月出納把本金和利息都返了內(nèi)賬我都做營(yíng)業(yè)外支出嗎?
我問(wèn)一下,公司借出去的錢,是給關(guān)聯(lián)方公司的,是不收利息的借款,這有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎,一定要收利息嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,如果我想結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50萬(wàn),毛利率是25%,對(duì)應(yīng)的開(kāi)票收入就是66萬(wàn),是嗎?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)可以直接從對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)到法人名下嗎,用交個(gè)人所得稅嗎
你好老師,請(qǐng)問(wèn)如果收到上一年多交的增值稅和附加稅退稅,要怎么做賬務(wù)處理呢
老師,我們跟A合作,每月付給他們提點(diǎn),3月份的收益因?yàn)榻痤~沒(méi)有確定,當(dāng)時(shí)就沒(méi)有做賬,直到5月份才敲定金額,那我是不是把這個(gè)費(fèi)用做到5月份?
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
謝謝老師,另外年終獎(jiǎng)是不是必須在12月發(fā)放才能算在本年度,如果是1月發(fā)放的話還算不算
同學(xué), 你好,必須在12月發(fā)放才能算在本年度,是的,你的 理解正確
?同學(xué),很樂(lè)意回答你的問(wèn)題,希望對(duì)你有所幫助,歡迎下次提問(wèn),請(qǐng)給老師五星好評(píng)。
謝謝老師解答,祝您工作順心!
同學(xué),很樂(lè)意回答你的問(wèn)題,希望對(duì)你有所幫助,歡迎下次提問(wèn),請(qǐng)給老師五星好評(píng)。