同學,你好 工資掛應(yīng)付
請問老師發(fā),如果當月賬上錢緊張,工資發(fā)不出來的話。但是上月賬上已計提了工資,本月怎樣做賬呢?工資掛應(yīng)付嗎?
你好,請問下工資當月發(fā)放上月工資,當月計提當月工資,但是2019年1-6月的賬是沒有計提工資的,從2019年7月開始才計提工資,導致賬上做成當月計提當月,當月發(fā)放當月的工資了,申報也是當月申報當月的工資了,這種情況應(yīng)該怎么解決呢
老師你好,我麻煩問一個問題,就是我們每個月在計提工資的時候我們會計做賬會緊跟著后面有一筆發(fā)放工資,但是我們計提工資計提的是當月的,我們一般發(fā)放不是在下個月嗎?那這種情況下還要在后面附一張發(fā)放工資的嗎?還是他發(fā)放工資發(fā)放的是上個月的,但是我見很多就是他們做賬的時候都是計提工資,后面緊跟著發(fā)放工資,而計提工資和發(fā)放工資的錢是一樣的。那他既然已經(jīng)做了,本月計提,本月發(fā)放,但實際他一般很多公司都是下個月才開始發(fā)放。
老師,請問公司本月發(fā)上個月的工資,但本月月底是交本月社保。那下個月報稅的話是不是認為上月發(fā)的工資就是上月工資?那么這一塊做賬照實做嗎?報稅應(yīng)該怎么做啊
請問一下老師,我公司以前的會計沒有計提工資,直接當月工資當月做費用支付,如果我改成當月計提下月支付,那么6月就只能坐計提不能坐支付了,是不是賬上就少了一個月的工資了,這樣賬上工資金額不是跟申報不一致了
業(yè)務(wù)招待費納稅調(diào)整部分涉及的所得稅可以年末預(yù)提嗎?
以前年度的只修改年度的財務(wù)報表可以吧???@郭老師
老師,由于客戶一直沒付錢,收取了滯納金,要怎么開發(fā)票呀?
請問老師,貿(mào)易公司,出口的貨物應(yīng)該返回中國,但是無法返回,現(xiàn)在荷蘭海關(guān)那邊讓我們上游交罰金,但是這個罰金應(yīng)該我們轉(zhuǎn)給上游。像這個情況上游是不是應(yīng)該給我們開發(fā)票呢,因為上游不給我們開票,50萬呢不開票不知道怎么做賬
4月成立的公司,目前沒有員工,個人所得稅可以暫時不報嗎
請問,我們公司在京東平臺銷售產(chǎn)品,產(chǎn)品價格是100元,實際京東給我們結(jié)算是98,抵扣券2元(該抵扣券我們需要給京東開發(fā)票),此業(yè)務(wù)的會計分錄怎么做呢
老師您好,我公司跟別的公司簽訂了一份技術(shù)委托開發(fā)合同,金額大概200萬元,直接做費用還是做成項目成本比較合適呢?謝謝老師
你好老師,怎么從應(yīng)收應(yīng)付上看出來是欠票還是欠款
我公司供應(yīng)政府采購材料,因多方原因被審計掉的核減金額,不開負數(shù)發(fā)票,計入營業(yè)外支出,這一塊匯算清繳調(diào)增嗎
老師請問一下,差旅費報多了3元,次月退回是不是:借銀行存款3,貸管理費用-3
應(yīng)付賬款是設(shè)置的往來單位的,那是要單獨新增一個應(yīng)付賬款-應(yīng)付工資嗎?
同學,你好 你沒有應(yīng)付職工薪酬嗎?
有,老師麻煩寫下分錄好嗎謝謝
同學,你好 可以參考以下 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 應(yīng)付賬款-工資(這步是這樣嗎?)
同學,你好 對的,如果沒發(fā)工資,就不做這筆
那工資是否要掛應(yīng)付呢?
同學,你好 你計提的時候已經(jīng)掛了應(yīng)付職工薪酬,只要不付,就一直在應(yīng)付職工薪酬里面