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請問老師發(fā),如果當月賬上錢緊張,工資發(fā)不出來的話。但是上月賬上已計提了工資,本月怎樣做賬呢?工資掛應(yīng)付嗎?

2020-12-18 14:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-18 14:34

同學,你好 工資掛應(yīng)付

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快賬用戶3210 追問 2020-12-18 14:38

應(yīng)付賬款是設(shè)置的往來單位的,那是要單獨新增一個應(yīng)付賬款-應(yīng)付工資嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-18 14:38

同學,你好 你沒有應(yīng)付職工薪酬嗎?

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快賬用戶3210 追問 2020-12-18 14:39

有,老師麻煩寫下分錄好嗎謝謝

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齊紅老師 解答 2020-12-18 14:40

同學,你好 可以參考以下 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金

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快賬用戶3210 追問 2020-12-18 14:41

3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 應(yīng)付賬款-工資(這步是這樣嗎?)

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齊紅老師 解答 2020-12-18 14:43

同學,你好 對的,如果沒發(fā)工資,就不做這筆

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快賬用戶3210 追問 2020-12-18 14:44

那工資是否要掛應(yīng)付呢?

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齊紅老師 解答 2020-12-18 14:46

同學,你好 你計提的時候已經(jīng)掛了應(yīng)付職工薪酬,只要不付,就一直在應(yīng)付職工薪酬里面

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同學,你好 工資掛應(yīng)付
2020-12-18
本月發(fā)現(xiàn)上月應(yīng)發(fā)工資有誤且已結(jié)賬,但工資已實際發(fā)放。應(yīng)調(diào)整本月賬目,做紅字沖銷憑證,沖回上月多發(fā)或少發(fā)的部分,并在摘要中注明調(diào)整原因。同時,調(diào)整后的工資差異需在本月工資表中體現(xiàn)。
2024-10-16
你好,你說的意思是7月份計提7月份然后7月份發(fā)放了嗎?以前1-6月沒有計提,只做發(fā)放了分錄嗎?
2021-08-14
你好? 計提 是按月 發(fā)是按實際?
2023-07-03
您好,先把上月計提的工資憑證全額紅沖,再按本月實際的工資表計提。
2021-12-29
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