您好,這是在建工程的投入,入在建工程成本
老師我門建筑施工單位,剛成立沒有前車之鑒,承接棚改項目住宅老師建賬方面,給指導一下嗎?比如,有20棟樓,老師核算每個樓棟成本 材料 人工 還有共同發(fā)生成本,我怎么區(qū)分 老師我工程施工下面分什么明細 比如1項目部 我原材料分1號 2號樓 怎么區(qū)分不會? 有的財務(wù)說分細點!有的說,不用分那么細?這塊我在做賬時候怎么弄好?指導一下嘛?
老師,我有個賬務(wù)上的問題想請教一下,不知道怎么處理了,我們有一批原材料當時買來,我做了暫估入賬,后來發(fā)票一部分開來,一部分還未開(38萬)這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶,后來出現(xiàn)原材料質(zhì)量問題,做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應(yīng)商,現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)票開來賠款的金額直接沖減貨款了(負數(shù)180萬)原先未開的那部分票也不開了,我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢?
老師,請問下比如一個整體建筑物有部分毀損,現(xiàn)在這部分重建,我需要什么材料來支撐,該怎么做賬務(wù)處理呢?
老師你好 我這有兩個問題想問一下 第一個是我們單位 給別人代交的社保就是單位承擔的部分 和個人承擔的部分都有 該給人本人給我們把錢轉(zhuǎn)過來 請問這部分的賬務(wù)處理該怎么做呢 麻煩您具體寫一下分錄 第二個問題是 我們單位的員工 在這家單位發(fā)社保單 實在就要單位并沒有發(fā)工資 請問一下這部分的社保該怎么賬務(wù)處理呢
老師:請教一下 公司上了ERP系統(tǒng)后,其中有部分原材料是屬于客供件,就是客戶付款把原材料拉我公司入庫后領(lǐng)料用于生產(chǎn),但這部分原材料是客戶付款我公司不支付的。1、后續(xù)成本分攤的時候也剔除了這部分原材料,就按暫估0.01/件單價入庫,但后面原材料入庫就與系統(tǒng)里邊對不上了 這部分怎么操作???2、賬務(wù)處理的時候分錄需要體現(xiàn)嗎?3、如果要體現(xiàn)應(yīng)該怎樣做?
所屬期2023年印花稅,本月補繳了按次申報的租賃合同稅款,請問所得稅報表還需要修改嗎
老師:消費洗手液增值稅稅目開洗滌劑可以嗎
給客戶買水果,請問應(yīng)該計什么科目?
財務(wù)咨詢一下公司可以給公司做匯算清繳嗎?開具的發(fā)票是咨詢服務(wù)?具有法律效率嗎?
老師,請問下我 23 年拿到的中級(22 年考的會計實務(wù)和經(jīng)濟法,23 年考的財管),現(xiàn)在想備考 CPA,如果想在 3 年內(nèi)通過,怎么規(guī)劃比較好?
老師,我問下,公司銷售電瓶車開出發(fā)票2000元,但收款1500元,另500元等國家補貼發(fā)下來,這樣帳怎么做?這500元要交稅嗎?
一般納稅人紅沖上月專用發(fā)票,已交的增值稅稅款,可以退嗎?
你好!公司只有一個法定代表人更換后也是一個法定代表人,股權(quán)也梗著轉(zhuǎn)讓,稅務(wù)這邊需要提交股權(quán)轉(zhuǎn)讓申報及繳納印花稅,我是在登錄電子稅務(wù)局的,企業(yè)業(yè)務(wù)身份進去還是在自然人業(yè)務(wù)身份進去申報呢?
付款給丙方,甲方會給乙方報銷,作為乙方會計這個賬怎么記
老師,小規(guī)模納稅人,無票收入怎么填?報稅表上怎么填?,謝謝老師
整體已轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)(現(xiàn)是在毀損上重建)毀損部分需要先報損處理嗎?現(xiàn)在新建費用是直接在毀損上新增原值還是應(yīng)該怎么做呢?
您好,如果只是替換一部分的更新改造,把這部分的賬面價值轉(zhuǎn)入在建工程。
是需要把毀損部分原價和折舊算出來的值把這個值報損再增加現(xiàn)在新建的費用是這樣嗎?
您好,因為更新改造,固定資產(chǎn)應(yīng)整體暫停折舊,轉(zhuǎn)入在建工程,參考如下例子 更新改造固定資產(chǎn)的賬面原值為380萬元,已計提累計折舊50萬元,已計提減值準備10萬元。改良時發(fā)生相關(guān)支出共計180萬元。被替換部分的賬面價值為20萬元。 借:在建工程320 累計折舊50 固定資產(chǎn)減值準備10 貸:固定資產(chǎn)380 借:在建工程180 貸:銀行存款180 借:營業(yè)外支出等20 貸:在建工程20 更新改造期間不提折舊,完工時轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),次月計提折舊 借:固定資產(chǎn)480 貸:在建工程480
老師,從去年5月份新建好的到現(xiàn)在之前的會計都沒做任何處理,那現(xiàn)在做還得調(diào)折舊?
您好,是的,達到預(yù)定可使用狀態(tài)時就得計提折舊了