你好 上個月勾選認證成功的進項沒有申報抵扣就不用抵扣了? ?現(xiàn)在不是報稅期 只能勾選不能確認
老師好,一般納稅人,上月未做任何稅務(wù)處理,已超期,今天做抵扣申報統(tǒng)計時提示勾選所屬期預(yù)申報是怎么意思,是不是抵扣屬期在12月份了?我十一月份報稅是不是不用統(tǒng)計抵扣了?
請問老師,今天我勾選進項票后進入抵扣勾選統(tǒng)計,上面顯示稅款所屬期是1月并未到申報期。請問這個情況進項稅是不是不能抵扣了?
您好3月申報2月屬期的個稅,第二步稅款計算沒帶出來人員信息系統(tǒng)提示:上一屬期未按照6萬扣除累計減除費用申報不了請問老師這種情況是怎么回事如何操作,上一期2月報1月不是在我電腦上報的,我不清楚是怎么報的,
請問申報11月份增值稅時著急領(lǐng)票就沒有勾選進項直接申報了,后來作廢申報后,在勾選平臺里面直接勾選了進項并申請了統(tǒng)計,才發(fā)現(xiàn)勾選進項的所屬期不是在11月份,而是在12月份,現(xiàn)在平臺里沒有回退到上一所屬期這個按鈕,需要怎么處理?
老師好,11月份屬期的進項發(fā)票勾選的時候沒有看到勾選屬期是12月份,增值稅申報已經(jīng)申報扣款了,并且抵扣欄也填寫了勾選的進項稅額。記不清楚抵扣欄是自動帶出的還是手動填寫上的。我現(xiàn)在認為屬期錯了,是不是相當(dāng)于沒有抵扣進項,稅務(wù)局需要重新申報,把稅款全額交了呢?有什么補救的辦法呢?謝謝老師。
材料拿貨價一個12 材料拿貨價一個100在材料_個12 市場上賣的是50還要電費雜七雜八人工請問怎么算?
申報主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
這個成本一般選哪個合適
請問小微企業(yè)申報企業(yè)所得稅年度報表時,基本信息--主要股東及分紅情況那里,可以空著不填寫嗎?
暫估成本的問題:假如5月暫估15萬,借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付帳款。但是這15萬可能6月開2萬發(fā)票,7月開5萬發(fā)票,8月開七萬發(fā)票。這種情況怎么辦呀,開兩萬就借應(yīng)付賬款2萬 貸銀行存款,這樣每個月做一次嗎? 下個月估計還需要暫估15萬,那也是收到發(fā)票后沖預(yù)付賬款嗎老師,一只暫估成本,這會有風(fēng)險嗎
鄒老師。 問一下,我們24年度利潤總額超300萬了,稅務(wù)要求我們?nèi)∠∥⑵髽I(yè),那如果今年取消小微了,如果公司過幾年縮小了,3個指標(biāo)都沒有超出了,那還可以回復(fù)到小微企業(yè)嗎?
老師,A公司25 %的股東把自己的股份全部無償轉(zhuǎn)讓給B公司,已實繳25萬,余50萬認繳出資額未繳納,還在期限內(nèi),A公司由于虧損凈資產(chǎn)為負,這樣B公司要怎么做賬呢,謝謝
老師,鑒證咨詢服務(wù)*清單編制費,印花稅按哪個稅目交?
請問老師,工程款用房款抵的情況下,合同金額是300萬的,合同中房價可以做到300萬,但是實際情況,房子少賣了,就賣了280萬,那20萬怎么辦吶
老師 我們小規(guī)模 做機械設(shè)備 基本是2萬以內(nèi)的價格 很多客戶都不要發(fā)票 基本90%不要發(fā)票 我直接做無票收入可以嗎 有什么影響嗎
開票期是11月,并沒有做勾選認證,所有的稅也沒報,現(xiàn)在不是超期處理么,報稅時進項稅這里是不是不能填這個數(shù)了?
換句話說,就是我現(xiàn)在做勾選認證,報11月份增值稅時需不需要把這些進項稅抵扣額統(tǒng)計到11月報表里?還是需要等到12月分報稅時統(tǒng)計到12月份
,11月的申報期已經(jīng)過了,你再勾選是12月所屬期的進項
那我11月報表里是不是不能統(tǒng)計這些進項稅額了?
你好 是的 因為你沒有勾選進項 沒有數(shù)據(jù)??