你好: 借:預(yù)付賬款50 貸:銀行存款50 借:原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13 貸:預(yù)付賬款50 銀行存款63
(1)從國外進(jìn)口一批設(shè)備,價(jià)值300萬元,進(jìn)口增值稅為39萬元,關(guān)稅為 30萬元,運(yùn)費(fèi)2萬元,全部貨款已支付。 (2)向華新公司購進(jìn)甲種材料100萬元,增值稅為13萬元,貨款約定3個(gè) 月后支付。 (3)公司開出轉(zhuǎn)賬支票一張,向朝陽公司支付購進(jìn)乙種材料款80萬元,增 值稅稅率為13%。 (4)用銀行存款支付上述甲、乙兩種材料的運(yùn)輸費(fèi)3萬元,并按甲、乙兩種 材料的買價(jià)分配運(yùn)輸費(fèi)。 (5)用銀行存款支付上述甲種材料的購貨款及增值稅,合計(jì)113萬元。 (6) 甲、乙兩種材料已驗(yàn)收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)材料的采購成本。 (7)向藍(lán)天公司預(yù)付50萬元,采購丙種材料。 (8)丙種材料價(jià)稅合計(jì)226萬元(其中,貨款200萬元,增值稅26萬元), 差額已用銀行存款支付。丙種材料要一個(gè)月后才能運(yùn)抵企業(yè)。
1. 企業(yè)購進(jìn)材料100kg,單價(jià)20元/kg,增值稅率為13%,款項(xiàng)于下月通過銀行存款支付。 要求:編制采購及付款會(huì)計(jì)分錄。
1. 企業(yè)購進(jìn)材料100kg,增值稅率為13%,價(jià)稅合計(jì)33 900元,款項(xiàng)通過銀行存款支付。 要求:編制采購及付款會(huì)計(jì)分錄。
1. 企業(yè)為采購材料預(yù)付50萬元,采購材料價(jià)款100萬元,增值稅率13%,余款用銀行存款支付。 要求:編制預(yù)付款、采購付款會(huì)計(jì)分錄。
以銀行存款預(yù)付丙材料50 000元。采購預(yù)付貨款的材料,增值稅專用發(fā)票上注明款項(xiàng)共計(jì)7 910 000元(增值稅稅率13%)。沖銷原預(yù)付貨款50 000元,不足部分以銀行存款支付。同時(shí)以銀行存款支付材料的運(yùn)雜費(fèi)1 000元,材料到達(dá)后驗(yàn)收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)材料采購成本。 會(huì)計(jì)分錄怎么做?
年開票300萬,利潤30萬,從公司拿到個(gè)人要交多少稅。小規(guī)模納稅人,拆成兩部分,工資按16萬分,分紅按14萬,怎么計(jì)算繳納多少稅
麻煩問下前期申報(bào)的增值稅和附加稅由于申報(bào)表金額變動(dòng),隔了幾個(gè)月后申請了留抵退稅,現(xiàn)已到賬,現(xiàn)在要怎么做賬?
公司的開票資料要在哪里查詢?
現(xiàn)在做的這個(gè)分錄是 借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 本月只有銷項(xiàng),下一步應(yīng)該怎么做轉(zhuǎn)出
老師你好,接觸勞動(dòng)合同那個(gè)一次性補(bǔ)償收入包括正常工資嗎?還是單獨(dú)的賠償部分?補(bǔ)償收入里面的免稅收入對少金額是免稅的?
老師一個(gè)個(gè)體的鐵絲廠一般納稅人,工資計(jì)提了,一年了但是沒有發(fā)放記錄和憑證,怎么處理,還用每個(gè)月補(bǔ)憑證嗎?用現(xiàn)金補(bǔ),怎么處理合適?
沒有收到發(fā)票,但是實(shí)際支出了,需要繳納企業(yè)所得稅嘛?
老師 麻煩您問一下 有做內(nèi)帳的表格嗎 謝謝
一般納稅人,應(yīng)繳稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是怎么用的:轉(zhuǎn)當(dāng)期應(yīng)交未交增值稅 (最常見情況:銷項(xiàng)稅額 > 進(jìn)項(xiàng)稅額等): 計(jì)算:應(yīng)交增值稅貸方余額(銷項(xiàng)稅額 + 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 + 出口退稅) > 應(yīng)交增值稅借方余額(進(jìn)項(xiàng)稅額 + 已交稅金 + 減免稅款) 會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅) (差額 = 貸方余額 - 借方余額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 (差額),是這樣做還是要把應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)做套憑證結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅費(fèi)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
老師,請問公司員工個(gè)人報(bào)銷的差旅費(fèi)拿了個(gè)人抬頭的發(fā)票時(shí)候可以報(bào)銷
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