你好 可以這么開的
你好,老師。我們與甲方簽訂的是:勞務分包合同。甲為工程承包方,我們?yōu)閯趧辗职?。之前都是按照簡易計稅:建筑服?勞務費,開具發(fā)票,這樣,合理嗎?
我們和勞務分包方簽訂了50萬勞務分包合同,對方給我們開了50萬勞務分包發(fā)票,這樣合理嗎?
老師:我們是施工方,我們與甲方的合同材料人工共65萬,我們接了后再分包給別人,我們分包給別人勞務是單獨簽清包工,我們與甲方簽合同時是不是也可以材料合同,勞務合同分開簽,然后我們開票給甲方勞務只需開3個點,工程施工服務開9個點??梢赃@樣嗎?
我們和建筑總包公司簽訂了勞務分包合同,如果勞務分包不能再分包,那我們能作業(yè)分包嗎,然后讓作業(yè)分包的包工頭給我們開勞務票,這個可行不
請問,合同簽訂50萬勞務分包我們是甲方,是不是要根據(jù)合同50萬先掛賬,后期根據(jù)計量分次付款
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產大于5000萬,企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個點的管理費。我自己算的扣的稅點下來在5點多?2管理費,7點多,增值稅稅負率1.45左右,所得稅稅負率0.8左右,而且還是個異地項目,我算的時候就是應交?預交?管理費=扣下來的錢,老板說7個點下來太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個點算,掛靠方的進項能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開發(fā)票,這種怎么計算
老師,我想問就是在填寫資產負債表的時候,然后應交稅費的科目,它的余額是負數(shù)。這里面有一部分是待認證的,我把那個待認證的是不是填寫在就是其他流動資產項目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤期末減免出的就不等于本月的那個凈利潤了,這個報表關系不對。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個月工資放在下個月發(fā)放計提的,現(xiàn)在要怎么調整過來?
轉賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉賬,是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預留印鑒
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結轉主營業(yè)務成本嗎
高新技術企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進項稅轉出嗎
老師,商貿企業(yè)所得稅稅負率多少啊
我很奇怪,她給我50萬的發(fā)票,對方工資表也是50萬,這樣合理嗎
你好 他的工資你知道嗎 你們支付的你們合同的金額 還有發(fā)票的 他發(fā)多少工資你們不一定知道 不在合同也不在發(fā)票體現(xiàn)