你好,這個(gè)沒有問題的啊
管理費(fèi)用賬方向記錯(cuò)了,請(qǐng)問如何更正。收到員工退來的報(bào)銷款,記成了,借銀行存款,貸管理費(fèi)用。方向錯(cuò)誤,這個(gè)如何更正
企業(yè)用銀行存款購(gòu)買管理部門使用的辦公用品,金額1000元,在填制記賬憑證時(shí),誤記為金額10000元,會(huì)計(jì)科目和方向均無(wú)誤,其錯(cuò)誤記賬憑證所反映的會(huì)計(jì)分錄如下。借:管理費(fèi)用10000貸:銀行存款10000請(qǐng)采用差錯(cuò)更正方法,編制更正分錄
企業(yè)用銀行存款購(gòu)買管理部門使用的辦公用品,金額10000元,在填制記賬憑證時(shí),誤記為1000元,會(huì)計(jì)科目和方向均無(wú)誤,其錯(cuò)誤記賬憑證所反映的會(huì)計(jì)分錄如下。借:管理費(fèi)用1000貸:銀行存款1000請(qǐng)采用差錯(cuò)更正方法,編制更正分錄
企業(yè)用銀行存款購(gòu)買管理部門使用的辦公用品,金額1000元,在填制記賬憑證時(shí),誤記為金額10000元,會(huì)計(jì)科目和方向均無(wú)誤,其錯(cuò)誤記賬憑證所反映的會(huì)計(jì)分錄如下。借:管理費(fèi)用10000貸:銀行存款10000請(qǐng)采用差錯(cuò)更正方法,編制更正分錄
企業(yè)用銀行存款購(gòu)買管理部門使用的辦公用品,金額1000元,在填制記賬憑證時(shí),誤記為金額10000元,會(huì)計(jì)科目和方向均無(wú)誤,其錯(cuò)誤記賬憑證所反映的會(huì)計(jì)分錄如下。借:管理費(fèi)用10000貸:銀行存款10000請(qǐng)采用差錯(cuò)更正方法,編制更正分錄
資料一:2023年1月,甲公司向乙公司賒銷一批產(chǎn)品,應(yīng)收乙公司貨款700萬(wàn)元,甲公司將上述應(yīng)收款項(xiàng)分類為以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn),乙公司將上述應(yīng)付款項(xiàng)分類為以攤余成本計(jì)量的金融負(fù)債。資料二:2023年6月30日,乙公司債務(wù)逾期尚未償還,甲公司計(jì)提信用減值損失30萬(wàn)元。資料三:2023年7月31日,經(jīng)協(xié)商雙方簽訂債務(wù)重組協(xié)議。約定乙公司以其持有丙公司的一項(xiàng)長(zhǎng)期股權(quán)投資和一項(xiàng)投資性房地產(chǎn)抵償債務(wù)。乙公司該項(xiàng)長(zhǎng)期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算,當(dāng)日公允價(jià)值為310萬(wàn)元、賬面價(jià)值為260萬(wàn)元(其中投資成本210萬(wàn)元,損益調(diào)整借方50萬(wàn)元);投資性房地產(chǎn)采用成本模式計(jì)量,當(dāng)日原值為400萬(wàn)元,已計(jì)提折舊100萬(wàn)
老師,企業(yè)有一輛車,賣給法人,這樣可以么
資料一:2023年1月,甲公司向乙公司賒銷一批產(chǎn)品,應(yīng)收乙公司貨款700萬(wàn)元,甲公司將上述應(yīng)收款項(xiàng)分類為以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn),乙公司將上述應(yīng)付款項(xiàng)分類為以攤余成本計(jì)量的金融負(fù)債。資料二:2023年6月30日,乙公司債務(wù)逾期尚未償還,甲公司計(jì)提信用減值損失30萬(wàn)元。資料三:2023年7月31日,經(jīng)協(xié)商雙方簽訂債務(wù)重組協(xié)議。約定乙公司以其持有丙公司的一項(xiàng)長(zhǎng)期股權(quán)投資和一項(xiàng)投資性房地產(chǎn)抵償債務(wù)。乙公司該項(xiàng)長(zhǎng)期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算,當(dāng)日公允價(jià)值為310萬(wàn)元、賬面價(jià)值為260萬(wàn)元(其中投資成本210萬(wàn)元,損益調(diào)整借方50萬(wàn)元);投資性房地產(chǎn)采用成本模式計(jì)量,當(dāng)日原值為400萬(wàn)元,已計(jì)提折舊100
老師公司買一套房,需要繳納哪些稅種,每個(gè)稅種如何計(jì)算,謝謝老師
有個(gè)公司22年就不經(jīng)營(yíng)了,現(xiàn)在又要經(jīng)營(yíng),現(xiàn)在我想把賬接起來但是上個(gè)會(huì)計(jì)把21年的賬弄丟了,但是在電子稅務(wù)局里可以查到它的利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表,就是沒有科目余額表,這個(gè)有辦法接上這個(gè)賬嗎
老師您好,匯算清繳前反結(jié)賬調(diào)整了12月份的賬務(wù),現(xiàn)在是利潤(rùn)表沒有變,但是資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額增加了30萬(wàn),我現(xiàn)在更正報(bào)表有沒有什么影響呢
請(qǐng)問公司22年購(gòu)買的汽車,沒有入帳有啥影響嗎,現(xiàn)在25年,入在25年賬上可以嗎
老師想問一下,去年12月做了暫估成本,在今年回了發(fā)票,那么在報(bào)所得稅年報(bào)的時(shí)候,需要怎么處理
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷售,我想問問老師我公司帶銷售貨主的商品,本金是由貨主定價(jià),7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤(rùn)是歸公司的,賬務(wù)怎樣處理處理。
老師您好,我想問下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)16萬(wàn)多,應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報(bào)的時(shí)候有利潤(rùn)有稅款
這樣科目余額表上就總差這金額。我們的費(fèi)用賬都記在借方,請(qǐng)問怎么改到在借方,求老師指導(dǎo)?
老師我更正的話能不能借管理費(fèi)用(紅字),貸管理費(fèi)用(紅字)
你好,可以的,沒問題的