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Q

老師,請問下我可以在應付賬款的二級科目里面加一個未收到發(fā)票這個科目嗎?

2020-12-17 13:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-17 13:50

您好 二級科目可以根據(jù)自己需要增加

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快賬用戶3696 追問 2020-12-17 15:00

老師,請問一下我就是想?yún)^(qū)分一下入了庫的東西,收到發(fā)票未付款的,和未收到發(fā)票也未付款的,賬上太亂了,已經(jīng)暈了

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齊紅老師 解答 2020-12-17 15:12

請問是同一家單位么 收票未付款 未收款也未付款

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快賬用戶3696 追問 2020-12-17 16:46

有同一個單位的,也有不同單位的

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齊紅老師 解答 2020-12-17 16:48

入庫了 收到發(fā)票了么

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快賬用戶3696 追問 2020-12-17 16:58

老師,我跟您說了呀,有同一個公司,也有不同公司的,入庫有,沒有收到發(fā)票的沒付款的,也有收到發(fā)票沒付款的,

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齊紅老師 解答 2020-12-17 17:14

?未收到發(fā)票也未付款的 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估應付賬款 收到發(fā)票未付款 借:庫存商品 貸:應付賬款

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快賬用戶3696 追問 2020-12-17 17:17

我有個應付賬款暫估應付款科目,但是已經(jīng)使用過了,現(xiàn)在我想在暫估應付款下面加三級科目區(qū)分哪個公司,怎么辦呢?

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齊紅老師 解答 2020-12-17 17:49

您暫估的時候沒有對應到每個公司明細?

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快賬用戶3696 追問 2020-12-17 18:08

老師,您指的明細是什么?

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齊紅老師 解答 2020-12-17 18:09

比如應付賬款-暫估應付賬款A??應付賬款-暫估應付賬款B

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快賬用戶3696 追問 2020-12-17 18:11

哦哦,沒有呢,就是現(xiàn)在科目已經(jīng)使用了,怎么辦南?

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齊紅老師 解答 2020-12-17 18:13

那您這個真實一團糟啊 分不清楚了 把前面發(fā)生在逐筆整理 做一筆分錄紅沖? 然后分開設置明細入賬

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快賬用戶3696 追問 2020-12-17 19:12

老師,我也覺得是一團糟呢,我問了課堂的其他老師,他說可以自己做一個表格把賬分清楚,是這樣更好,還是紅沖更好呢?

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齊紅老師 解答 2020-12-17 19:19

如果想在軟件里面體現(xiàn)的話 就按我說的那樣處理 如果不需要在軟件體現(xiàn)的話 就其他老師那樣處理

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快賬用戶3696 追問 2020-12-17 19:41

老師,請問一下,損益結(jié)轉(zhuǎn)的時候,利息收入出現(xiàn)在貸方負數(shù)是否正確

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齊紅老師 解答 2020-12-17 19:46

因為借方也是負數(shù)么

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您好 二級科目可以根據(jù)自己需要增加
2020-12-17
你這個加一個暫估款就可以,這個做貸方表示沒有收到發(fā)票,
2020-12-17
我想要簡單的話,還是直接設置二級科目就行。
2024-04-22
你好!預付賬款通常包括多個二級科目,根據(jù)支付的具體內(nèi)容來設置,比如預付房租、預付設備款、預付辦公用品款等。對于固定資產(chǎn)預付款未收到的情況,可以設置一個二級科目如“預付固定資產(chǎn)款”。你提到的預付房租設置為“預付賬款--房租”的二級科目是正確的,這樣能幫助你更清晰地追蹤和管理各項預付費用。
2024-11-06
你好同學,這個你需要做憑證轉(zhuǎn)出來同學。就是借:**那些新科目
2020-11-06
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