你好,有的,一般是賣給關(guān)聯(lián)方的
老師您好 我單位小規(guī)模要轉(zhuǎn)登記為一般納稅人 之前到庫存有什么辦法消化嗎
老師,您好,我之前是小規(guī)模納稅人,所以每個(gè)季度收入不超過45萬,就不用交稅,那個(gè)時(shí)候?yàn)榱讼稽c(diǎn)庫存,我們就和關(guān)聯(lián)方做了一些無票收入,消化了一點(diǎn)庫存,這個(gè)月我們公司轉(zhuǎn)化為一般納稅人了,還可以這么做嗎?那是不是要交稅呢,轉(zhuǎn)為一般不太懂了
老師您好,請問一下,我公司之前是小規(guī)模納稅人,從2021年11月份轉(zhuǎn)為一般納稅人,賬套管理里的增值稅種類,我要改為一般納稅人可以嗎
老師:陜西省的小規(guī)模企業(yè)轉(zhuǎn)登記為一般納稅人,在電子稅務(wù)局怎么操作?在“我要辦稅-綜合信息報(bào)告-資格信息報(bào)告“里沒有”小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)登記一般納稅人”的界面。
老師好:請問一下我們之前是一般納稅人現(xiàn)在注冊了小規(guī)模的想把業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到小規(guī)模哪里去有什么需要注意的嗎?
請問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
就是得往外開銷項(xiàng)票 開出去消化掉是嗎 但是 這個(gè)季末 我的票已經(jīng)不夠了
你好,那么建議你作為未開票收入來的
您好 老師 能具體點(diǎn)嗎?
你好,你仍然可以銷售,分錄是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 增值稅 在申報(bào)的時(shí)候,附表1那邊填入你的未開票收入的
就是說這些商品往外銷售但是不開發(fā)票嗎?但是這樣稅務(wù)局不允許,產(chǎn)生銷售就得開票,我?guī)齑嬗?0多萬
是的,不開發(fā)票的。因?yàn)橛械目蛻羰遣灰l(fā)票的。 你們稅務(wù)局有限制你們,一般情況下,你們之前是有特殊情況的
當(dāng)?shù)囟悇?wù)局不允許不開票走銷售收入 少量行 可我有30多萬
你好,那么這個(gè)是稅務(wù)局限制住了。那么你們只能等到有發(fā)票再開了