同學(xué)你好,是的,30萬(wàn)是指普票和專票的銷售額的合計(jì)數(shù)
請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人。不到30萬(wàn)免增值稅。請(qǐng)問(wèn)一下其中開了有5萬(wàn)增值稅專用發(fā)票。這個(gè)5萬(wàn)要交增值稅還是也包含在30萬(wàn)內(nèi)可以不交增值稅
老師,請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)在季度30萬(wàn)以內(nèi)普票不交稅,其中30萬(wàn)內(nèi)有專票,就專票交增值稅,城建稅?30萬(wàn)以上增值稅跟3個(gè)附加稅??
小規(guī)模季度30萬(wàn)免增值稅,如果30萬(wàn)里面有專票要繳納增值稅,超過(guò)30萬(wàn)要交增值稅,這個(gè)30萬(wàn)包括開的專票的金額不
請(qǐng)問(wèn)一下,個(gè)體戶開專票,只要開就要交增值稅,小規(guī)模納稅稅人季度低于30萬(wàn)是免交增值稅的?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度開票30萬(wàn)以下免增值稅,如果剛好含稅30萬(wàn)(不含稅300000/1.03=291262.14),那就不用交增值稅對(duì)吧?
2024年11月7日,公司銀行賬戶支付車輛租賃公司一筆押金8400元,當(dāng)時(shí)以為是租金,錯(cuò)誤記賬:借:銷售費(fèi)用-車輛租賃費(fèi)8400,貸:銀行存款8400。 2025年8月審核發(fā)現(xiàn)此筆錯(cuò)賬,經(jīng)核實(shí),此筆款應(yīng)掛“其他應(yīng)收款”科目。 公司適用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,所得稅率25%,2024年利潤(rùn)為負(fù)80萬(wàn),虧損狀態(tài)現(xiàn),調(diào)賬做以下分錄是否正確? 是否考慮所得稅影響? 借:其他應(yīng)收款 - 車輛押金 8400 貸:以前年度損益調(diào)整8400 借:以前年度損益調(diào)整 2100(8400×25%) 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 2100 借:以前年度損益調(diào)整 6300 貸:利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn) 6300
老師 假如是公司的第二個(gè)月 工商登記費(fèi)為啥還計(jì)入開辦費(fèi) 都第二個(gè)月了還分為籌建時(shí)間嗎 怎么鑒定是籌建期間?
老師,我們行業(yè)是服務(wù)業(yè),稅率是6%,增值稅稅負(fù)率的控制是看年度,不是看月,每個(gè)月繳納增值稅其實(shí)不用特意去控制稅負(fù)率,等到年底時(shí)再測(cè)算下當(dāng)年的稅負(fù)率,不低于1%,或者說(shuō)不低于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2%~3%,對(duì)嗎?
老師,2月無(wú)票收入500萬(wàn),3月開了100萬(wàn)的發(fā)票,無(wú)票收入又做了300萬(wàn),那填無(wú)票收入就應(yīng)該是開的發(fā)票金額減去無(wú)票收入金額200萬(wàn)嗎
法人能用驗(yàn)證碼登錄電子稅務(wù)局么
小規(guī)模納稅開專票6萬(wàn),普票26萬(wàn),怎么算增值稅?
工資申報(bào)8000元,扣除各種社保費(fèi)用和附加要扣個(gè)稅嗎?怎么算這種工資?
土地增值稅預(yù)征計(jì)征依據(jù)是用預(yù)收款-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款。 這個(gè)公式里的預(yù)收款是含稅還是不含稅的?
只有發(fā)票,沒有轉(zhuǎn)賬記錄的費(fèi)用,可以抵稅嗎?
土地增值稅預(yù)繳: 一般計(jì)稅方式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+9%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 簡(jiǎn)易計(jì)稅模式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+5%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 這樣理解對(duì)嗎?
不是說(shuō)開了專票都要交稅嗎?只是普票才享受30萬(wàn)優(yōu)惠政策
同學(xué)你好,專票和普票沒有超過(guò)30萬(wàn),專票部分交稅,普票免稅;如果專票和普票合計(jì)超過(guò)30萬(wàn),專票和普票都交稅;