同學(xué)你好,是的,30萬是指普票和專票的銷售額的合計(jì)數(shù)
請(qǐng)問一下,小規(guī)模納稅人。不到30萬免增值稅。請(qǐng)問一下其中開了有5萬增值稅專用發(fā)票。這個(gè)5萬要交增值稅還是也包含在30萬內(nèi)可以不交增值稅
小規(guī)模納稅人季度不超30萬,增值稅免交,請(qǐng)問這30萬是指不含稅的不?
老師,請(qǐng)問一下現(xiàn)在季度30萬以內(nèi)普票不交稅,其中30萬內(nèi)有專票,就專票交增值稅,城建稅?30萬以上增值稅跟3個(gè)附加稅??
小規(guī)模季度30萬免增值稅,如果30萬里面有專票要繳納增值稅,超過30萬要交增值稅,這個(gè)30萬包括開的專票的金額不
請(qǐng)問一下,個(gè)體戶開專票,只要開就要交增值稅,小規(guī)模納稅稅人季度低于30萬是免交增值稅的?
員工的話費(fèi)發(fā)票可以入賬么。我看發(fā)票抬頭是個(gè)人
老師,我們公司做飯阿姨反正是一個(gè)月3000的工資,半月的,然后她是5月20號(hào)正式上班,那么她5月份的工資是多少呢
老師,個(gè)體戶的,法人個(gè)人轉(zhuǎn)租金我公司賬戶,他叫我開發(fā)票個(gè)體戶的名稱,我之前都是開個(gè)人名字轉(zhuǎn)進(jìn)來,我就開誰的名字
供應(yīng)商給片石39一噸,我是商貿(mào)公司,小規(guī)模的,但是我商貿(mào)公司要給施工方開3個(gè)點(diǎn)專票,我報(bào)多少價(jià)不虧
老師,請(qǐng)問我們預(yù)付了供應(yīng)商材料款100萬,對(duì)方只給了60萬,供應(yīng)商就不經(jīng)營了,我們廠搬到對(duì)方這里占了對(duì)方機(jī)器沒備,但對(duì)方?jīng)]開票,這有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
按現(xiàn)行準(zhǔn)則:印花稅 計(jì)入 什么科目?
老師:我想請(qǐng)問一下: 1. 2024年11月—12月,有部分工資走私賬發(fā)放,同時(shí)也未報(bào)個(gè)稅。 在今年2025年6月份說要重新申報(bào)個(gè)稅, 2024個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)3月底已經(jīng)結(jié)束, 2024年個(gè)人所得稅匯算清繳6月底結(jié)束,金額不知道是否確定了,如果2024年重新申報(bào),2025年個(gè)稅是否確定了可以變動(dòng) 2.如果從新申報(bào)個(gè)稅,企業(yè)所得稅匯算清繳也得從新退回,在調(diào)增處理。 3. 您覺得該怎么處理更好。如果要重新申報(bào),所有的都得重新弄過,而且個(gè)稅不知道是否能退了。 除了重新申報(bào),還有其他方法麼。
公司有一輛車子購買價(jià)4萬,已折舊3.8萬,剩凈值0.2萬,現(xiàn)公司經(jīng)過二手車交易市場把車子賣掉收到現(xiàn)金12000元并收到二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票12000元,本月增值稅申報(bào)時(shí)在未開票收入中申報(bào),現(xiàn)會(huì)計(jì)分錄:賣車 借:銀行存款12000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 10619.47 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 1380.53 固定資產(chǎn)清理時(shí) 借:固定資產(chǎn)清理 2000 累計(jì)折舊38000 貸:固定資產(chǎn) 借:營業(yè)外支出2000 貸:固定資產(chǎn)清理 2000 這樣做分錄可以嗎
出口退稅客戶端工具在哪里下載
公司未分配利潤太大,公司沒計(jì)提過盈余公積,我今天問了一個(gè)授課老師,說是不是可以計(jì)提盈余公積來減少未分配利潤,老師說沒意思,都在你的凈資產(chǎn),但回來以后我反應(yīng)過來,就算強(qiáng)制你分紅交個(gè)稅也是根據(jù)未分配利潤啊,和凈資產(chǎn)沒關(guān)系啊,不是嗎,不明白
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不是說開了專票都要交稅嗎?只是普票才享受30萬優(yōu)惠政策
同學(xué)你好,專票和普票沒有超過30萬,專票部分交稅,普票免稅;如果專票和普票合計(jì)超過30萬,專票和普票都交稅;