你好,計提的時候沒有發(fā)票,一般就是用對方的收據(jù)作為附件,而不是沒有附件。 之后取得發(fā)票沖銷計提,然后根據(jù)發(fā)票做費用分錄
老師,請問印花稅做賬的時候是不是需要先計提,然后再做繳納,計提的時候借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費,繳納的時候借:應(yīng)交稅費貸:銀行,有同事說不用計提直接做稅金及附加
老師,請問公司員工受傷了,我們?nèi)ケkU公司辦理理賠的時候已經(jīng)把住院發(fā)票附件都給保險公司了,但是在住院期間的費用是財務(wù)私人先墊付的,請問到時候收到錢付給財務(wù)的時候需要什么東西做附件嗎
請問老師,計提費用,需要附件嗎?但是有些發(fā)票是后到的,能不能計提的時候沒附件,下期付款的時候附發(fā)票?
老師好,請問8月份進貨合同和票都到了,8月需要入賬嗎,9月提交付款申請單的時候后面要附著發(fā)票和合同的原件嗎
老師,下午好!我想請問一下,是計提工資的時候后面附工資表還是在發(fā)放的時候附工資表原件呢?
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?