你好 借研發(fā)支出 貸銀行存款 每月需要結轉到管理費用的 費用化支出?
老師早,研發(fā)費用的分錄如何填寫?每月需要結轉到管理費用的嗎?
老師我想問一下,我們月末這個研發(fā)費用都結轉到管理費用里去了,這里的這個研發(fā)費用要怎么填寫
我們是制造企業(yè),研發(fā)費用費用化,月末結轉到管理費用,申報企業(yè)所得稅時,管理費用這一欄填寫包括研發(fā)費用的金額,研發(fā)費用再填寫一遍,對嗎
老師,研發(fā)支出費用化支出每個月都要結轉嗎?是結轉到管理費用的什么明細科目呢?
老師好,高新技術企業(yè)做賬時每月把每個研發(fā)項目產(chǎn)生的費用歸集的研發(fā)費用科目里,到了月底結轉到管理費用科目了,現(xiàn)在有成果了,是要把相應的管理費用結轉到無形資產(chǎn)嗎
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬,企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個點的管理費。我自己算的扣的稅點下來在5點多?2管理費,7點多,增值稅稅負率1.45左右,所得稅稅負率0.8左右,而且還是個異地項目,我算的時候就是應交?預交?管理費=扣下來的錢,老板說7個點下來太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個點算,掛靠方的進項能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開發(fā)票,這種怎么計算
老師,我想問就是在填寫資產(chǎn)負債表的時候,然后應交稅費的科目,它的余額是負數(shù)。這里面有一部分是待認證的,我把那個待認證的是不是填寫在就是其他流動資產(chǎn)項目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤期末減免出的就不等于本月的那個凈利潤了,這個報表關系不對。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個月工資放在下個月發(fā)放計提的,現(xiàn)在要怎么調整過來?
轉賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉賬,是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預留印鑒
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結轉主營業(yè)務成本嗎
高新技術企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進項稅轉出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負率多少啊
結轉分錄怎么寫?
你好 借管理費用 貸研發(fā)支出費用化支出?
我也是這樣做的,但是利潤表中“研發(fā)費用”不顯示數(shù)據(jù)呢?做完那2筆分錄后,利潤表的研發(fā)費用會有數(shù)據(jù)顯示嗎?
你好 轉到管理費用就應有數(shù)據(jù) 的?
管理費用里是有數(shù)據(jù)。但研發(fā)費用里沒有數(shù)據(jù)
你好 看報表取數(shù)公式是不是正確?
老師幫看一下,我做的分錄有沒有問題?若沒有問題就是報表取數(shù)據(jù)問題了
您好 您好,您的分錄沒有問題
好的,謝謝
?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!