你好,借應付賬款--甲公司,貸銀行存款
老師我們代甲公司付了一筆運費,對方有有簽我們貨款,我們也有欠甲公司貨款,現(xiàn)在用銀行存款先給對方代付了一筆運費,運輸公司開了專用發(fā)票給我公司,我公司如何入賬
老師,你好。我們是物流運輸公司,一般納稅人。我們開發(fā)票給購買方結算運費,購買方對應發(fā)票一分不少的付了運輸費給我們,本來是沒問題了,賬務上我也處理完畢。但是我們付了對方一筆一千多的貨物短少款,這筆費用要怎么處理?
我們公司A沒有運輸資質,銷售給客戶B的貨物是找外面的小公司C運輸?shù)?,我們公司A代付的錢,小公司C給我們開了電子運輸發(fā)票(發(fā)票零散而且有的沒票)?,F(xiàn)在客戶B又把運輸費付給我們公司A,這運費怎么給對方開發(fā)票?我們沒有運輸資質
老師好,請問有一筆業(yè)務公司銷售碎石簽合同,運輸發(fā)票由運輸公司開給購貨方,我們再開碎石發(fā)票給購貨方,但是運輸公司款我們代收代付。這樣可以嗎?
老師好,想問一下,就是我們公司是國際運輸貨運代理公司,收甲公司貨運及代理費,付乙公司貨運費,現(xiàn)在乙公司向我們開發(fā)票,我們直接計入主營業(yè)務成本了,但是還沒給甲公司開票,還沒有收入,也就是收入成本不匹配,怎么辦啊
外貿賬務怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做啊?假如 借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應該要應交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調增,財務報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權投資業(yè)務: 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關會計分錄
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可是快遞公司給我們開了發(fā)票還是專票
你好,這個專票你們做賬了,借應付賬款--甲公司,應交稅費--應交增值稅(進)貸銀行存款
難道我要借應付賬款和應交稅金進項,貸銀行存款嗎?
你好,是的,可以這樣處理,