這個可以計入宣傳費里面
請問請客戶吃飯的餐費,是計入銷售費用-廣告宣傳費里,還是計入管理費用-業(yè)務(wù)招待費?
汽車銷售,搞活動購車家宴,算銷售招待費,還是管理費用,業(yè)物宣傳費呢
老師銷售給客戶送的禮品費用計入銷售費用還是管理費用,銷售費用的話是業(yè)務(wù)招待費還是宣傳費呢
房地產(chǎn)公司,公司做的宣傳活動,請的策劃駐場支持人員的住宿費應(yīng)計入“銷售費用-業(yè)務(wù)宣傳費”還是“銷售費用-業(yè)務(wù)招待費”
老師, 如果是辦公室人員采購的公司發(fā)布會活動伴手禮,來報銷, 是記管理費用-業(yè)務(wù)招待費還是銷售費用-業(yè)務(wù)招待費呢?另外是招待費還是宣傳費呢
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
拿客戶到我公司購車我們交車儀式活動吃的餐費算什么呢業(yè)務(wù)招待嗎 還是宣傳費
這個也可以放入儀式活動費用里面
這個需要自己建個2級科目 -儀式活動費用嗎
銷售費用-儀式活動費用?我之前都算業(yè)務(wù)招待費呢 這有區(qū)別嗎
業(yè)務(wù)招待費有稅前扣除限額的
其他是全額扣除是嗎
策劃活動費是可以全額稅前扣除的
策劃活動費是不是就是指業(yè)務(wù)宣傳費,還是自己重新設(shè)置這個策劃活動費2級科目呢
可以重新新增一個