您好,麻煩將具體的情況描述下,方便老師解答哈。

因為我們買材料進來是鋼材稅率就是13%,買回來加工成農(nóng)產(chǎn)品設(shè)備,開出去的發(fā)票就是9%
加工票怎么開的呀?我買了個材料回來,然后發(fā)出去加工,回來還是半成品,要在公司組裝過才會成為成品,請問發(fā)票怎么開?
老師,你好!比如我們買進來的材料稅率為9%,賣出去得開13%,這樣是不是有點虧?
我們公司本應(yīng)該就是開9%的工程服務(wù)出去,后來開設(shè)計費,勞務(wù)費(安裝費),材料費進來。 但是現(xiàn)在就是我們這個材料費也開不進來,沒有工廠,只能說包給別人給我們做,后來給我們開成品進來抵。
請問,我們企業(yè)是生產(chǎn)性的,就是買原材料回來加工成品然后賣成品出去,屬于増值稅進項稅額加計抵扣的范圍嗎?
老師你好,中秋節(jié)發(fā)的月餅米和油,10月份申報個稅忘記申報啦,月餅、米和油沒加在一起申報個稅,請問老師11月份申報個稅加在一起能申報么?就是11月份連工資和月餅、米油加在一起能申報么?
民非會計制度,請問我框起來的的地方是入什么科目才會有數(shù)據(jù)
跟金融機構(gòu)的借款合同印花稅申報什么時候申報?是按次申報嗎?
你好老師,老師我公司是小規(guī)模納稅人,注冊資金300萬,這會監(jiān)事占股33法人占股77,這會把原法人變股東股權(quán)77不變,再聘用一個法人 ,這樣再不上股權(quán)轉(zhuǎn)讓費和個稅吧?
老師 我們國外的店鋪 是從今年5月份才開始的收益 我得算10.31日的資產(chǎn)負債表 那我的年初數(shù) 是截止到5.31的數(shù)值 然后期末數(shù)是截止到10.31日的數(shù)值是吧
應(yīng)付賬款是負數(shù)影響股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎
老師,出口銷售合同要不要交印花稅
老師,我要繼續(xù)教育,以前采集過信息,但顯示說,沒有我的信息,我應(yīng)該怎么做
如果公司是虧損的情況下,需要計提所得稅嗎?要調(diào)整遞延所得稅嗎
想知道再開具多少發(fā)票不需要繳納企業(yè)所得稅,看哪個科目?
老師,不好意思,是這樣的,我們公司以前是其他設(shè)備開出去的發(fā)票是13%,收到的進項發(fā)票也是13%,現(xiàn)在我們經(jīng)過農(nóng)機局認證我們是農(nóng)產(chǎn)品設(shè)備,開出去的發(fā)票是9%,收到的進項發(fā)票是13%,那我們現(xiàn)在的發(fā)票可以抵扣多少,實際繳納稅款不能低于多少?
你好,按照受到發(fā)票來抵扣就好了,這個會導致你們的稅負低些,但是也是沒有影響的,因為這是你們的實際情況。實際繳納的稅款不能低于多少,這個不能判斷
按實際的來的話,我的進項稅額都大于銷項稅額了,這樣也可以嗎?
舉例子,你購進了100元的鋼鐵,稅是13,但是100元的鋼鐵你會生產(chǎn)出150的貨物,則稅是13.5,則銷項-進項不會等于0