您好,現(xiàn)在是累計(jì)預(yù)扣繳,累收入撿減去累計(jì)的減除費(fèi)用等
老師,請(qǐng)問(wèn)一下每個(gè)月給員工算工資扣個(gè)稅的時(shí)候,是按當(dāng)月達(dá)到起征點(diǎn)就扣,還是給他們累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)下每個(gè)月給員工算工資扣除個(gè)稅的時(shí)候,是先把信息填入自然人系統(tǒng)后根據(jù)自然人預(yù)扣預(yù)繳的數(shù)據(jù)來(lái)給員工扣除個(gè)稅,還是先在工資表中把個(gè)稅先計(jì)算出來(lái),然后再去跟自然人系統(tǒng)核對(duì)呢
老師,截止6月個(gè)稅應(yīng)納稅所得額是超過(guò)36000元,按照10%的預(yù)扣率扣除,那我下個(gè)月工資達(dá)不到起征點(diǎn),那個(gè)稅還是按照10%的預(yù)扣率扣除嗎?
老師,想問(wèn)一下個(gè)稅的問(wèn)題,下個(gè)月想交個(gè)稅,之前做的工資沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn),現(xiàn)在超過(guò)5000了,想當(dāng)月申報(bào)的時(shí)候 當(dāng)月就扣繳稅費(fèi),之前我看都是按照累計(jì)扣除數(shù)抵減,因?yàn)樾枰?dāng)月就扣款,申報(bào)的時(shí)候 需要怎么調(diào)整方式
老師,員工的個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除,請(qǐng)問(wèn),如果員工想扣的話,是要達(dá)到個(gè)稅起征點(diǎn)才扣還是怎么說(shuō)?之前的會(huì)計(jì)給員工做的工資表上他們各自對(duì)應(yīng)的工資金額都是按照社?;鶖?shù)那個(gè)金額給他們做的。
老師,請(qǐng)問(wèn)未分配利潤(rùn)214萬(wàn),股權(quán)轉(zhuǎn)移的話怎么交稅?還有對(duì)于后面注銷公司這214萬(wàn)有什么影響嗎
商貿(mào)公司領(lǐng)用庫(kù)存商品作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),需要商貿(mào)附件資料,除了出庫(kù)單
老師,公司對(duì)于員工抓竊行為的獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)該如何入賬?
開(kāi)給個(gè)人的發(fā)票,有辦法防止對(duì)方紅沖嗎?
郭老師接,之前多轉(zhuǎn)了投資款,備注投資款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)多了,想轉(zhuǎn)回去,怎么做合適
老師 請(qǐng)問(wèn)自產(chǎn)自銷的一般納稅人公司 開(kāi)的是免稅發(fā)票,收到一張專票發(fā)票,需要做勾選抵扣嗎,或者需要處理嗎
您好老師,公司購(gòu)了10萬(wàn)塊錢的貨,對(duì)方把發(fā)票開(kāi)給了我公司的客戶(因?yàn)楫?dāng)時(shí)我公司還沒(méi)成立不能開(kāi)發(fā)票給客戶,所以由對(duì)方代開(kāi)),但存貨掛在我公司帳上,但由于供貨商給客戶開(kāi)發(fā)票了就不能給我開(kāi)了,老師這種情況對(duì)我公司有沒(méi)有影響?有沒(méi)有能解決的辦法?
老師,運(yùn)輸成本,倉(cāng)儲(chǔ)成本、搬運(yùn)成本怎么算
郭老師,之前多轉(zhuǎn)了投資款,備注投資款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)多了,想轉(zhuǎn)回去,怎么做合適
一般納稅人銷售水果,從小規(guī)模納稅人公司取得3%稅率的采購(gòu)水果發(fā)票103元,計(jì)算抵扣增值稅是103/1.03*9%還是103/1.09*9%?
那就是每個(gè)月給員工扣個(gè)稅的同時(shí),先進(jìn)自然人系統(tǒng)把員工信息應(yīng)發(fā)工資等相關(guān)信息都輸入進(jìn)去,按照自然人系統(tǒng)的那個(gè)預(yù)扣預(yù)繳的金額,再在工資表中按照自然人預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)稅金額填入工資表中的個(gè)稅嗎
對(duì)的,先輸入系統(tǒng)計(jì)算一下,省的計(jì)算錯(cuò)誤,然后再把個(gè)稅填到工資表里面
好的,謝謝老師哈
不客氣,如果滿意幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝