可以計入,沒抵扣計入應(yīng)交稅費-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項
老師進(jìn)項稅發(fā)票放棄抵扣不入帳,沒有稅務(wù)風(fēng)險?不會庫存金額不實嗎?老師我們公司因為銷項票開的少,進(jìn)項票抵不完,導(dǎo)致留下很多未抵扣的進(jìn)項票,這樣怎么處理比較好?進(jìn)項票一直不抵扣可以嗎?
我想問增值稅進(jìn)項抵扣的,我們實際報稅的時候,不是只有認(rèn)證以后的增值稅才能抵扣嗎?那記賬的時候又是收到發(fā)票就記應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額那不是不匹配嗎
請問下一般納稅人每月是按照行業(yè)稅負(fù)率認(rèn)證抵扣的進(jìn)項發(fā)票來繳納增值稅的,那這個稅負(fù)率只是材料還是所有進(jìn)項認(rèn)證抵扣的都記入稅負(fù)率里面??還有根據(jù)稅負(fù)率的話很多材料在當(dāng)月就沒記賬入庫,一直就用的暫估入庫,待實際認(rèn)證時才紅沖正常入庫,感覺這樣處理不妥。
我問下沒抵扣的發(fā)票能不能提前記入成本,導(dǎo)致賬上沒庫存,實際還有很多未抵扣的進(jìn)項票。我們的增值稅稅負(fù)是正常的
老師,我剛到一家公司看到有很多進(jìn)項票幾百萬留存沒有按時入賬比如去年1月份開的還在手上,一般都是開銷項,才抵扣進(jìn)項,入成本,交不交稅都是可控制范圍,為何她不入賬?或者沒有銷售,進(jìn)項票一直不抵扣也不進(jìn)成本正常嗎?
老師,麻煩問一下制造業(yè),用幾種原材料做出的半成品,需要再加工,才能出售,這個半成品,入哪個科目?
老師麻煩問一下匯算清繳補提的工資需要填在哪一項?
老師,我工資給法人調(diào)到9000了,他的公積金要往上調(diào)嗎
老師,工商證書沒有到期,可以換證讓有效期為長期嗎
老師你好,內(nèi)帳產(chǎn)品成本含稅價格對嗎,一般納稅人
一般納稅人企業(yè)外購進(jìn)來一批商品用于給客戶送禮,購進(jìn)時取得的是增值稅普通發(fā)票,用于送禮,增值稅是否需要視同銷售申報增值稅?
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項稅14545.49,沒有進(jìn)項稅,有留底稅額5466.15,這個增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交銷項稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請老師說的詳細(xì)點
公司剛買的車35萬,是可以一次性入費用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷入賬吧?
你好,請問我是公司會計,但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對方要拿我的號碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報,這樣對我有沒有影響風(fēng)險因為公司年終匯算也存在風(fēng)險?還是添加對方用對方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報銷嗎?