你好,同學(xué)。匯總報(bào)稅,前提是你稅務(wù)登記的信息是要匯總報(bào)稅。
請問老師,我們每個(gè)零售藥店增值稅單獨(dú)申報(bào),企業(yè)所得稅匯總總部申報(bào)的,然后每個(gè)藥店辦了一個(gè)刷卡機(jī),通過一個(gè)平臺收到的錢全部打到公司總部,請問下,這些收款要怎么做賬,總部跟每個(gè)藥店都是有自己賬本的
老師,我們公司是連鎖公司,各門店增值稅是各自報(bào)自己的,企業(yè)所得稅是匯總到總部申報(bào)的,我們藥店有一個(gè)卡是健康卡每個(gè)藥店都能耍,然后操作這張卡的平臺把營業(yè)款全部打到總部,請問總部是不是需要把這些營業(yè)款分別轉(zhuǎn)回去給各個(gè)分店?
老師,我單位是做藥房連鎖的,旗下有自己的直營店,現(xiàn)在是各個(gè)直營店有自己的一個(gè)賬套,分開報(bào)稅,現(xiàn)在想把各個(gè)直營店匯總到總部一起報(bào)稅做賬,怎么報(bào)稅呀,?做賬呢,
公司現(xiàn)在做藥店連鎖的,下面有門店,各個(gè)門單獨(dú)報(bào)稅,現(xiàn)在成立總公司,由總公司給各個(gè)門店送貨,總公司之前一直沒賬,也沒有票,現(xiàn)在要建賬怎么做該?
老師,有個(gè)關(guān)于合并報(bào)表的問題。我是一個(gè)連鎖總部,一般納稅人,我的直營門店是小規(guī)模納稅人,獨(dú)立核算。 我銷售開票給門店,做的收入是不含稅的,門店收到貨入賬是含稅的,我在做合并報(bào)表的時(shí)候,這些是怎么抵消?
申報(bào)個(gè)稅,請問從網(wǎng)頁版轉(zhuǎn)到客戶端申報(bào)個(gè)稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
我公司2024年開具一張34萬的對應(yīng)項(xiàng)目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個(gè)項(xiàng)目工程量實(shí)際沒有那么多,只有30萬,因?yàn)槲覀兏追胶炗営袃蓚€(gè)項(xiàng)目,另一個(gè)項(xiàng)目甲方還沒打完工程款,我們就退4萬給甲方,甲方又把4萬按照另一項(xiàng)目備注項(xiàng)目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬,然后開一張30萬的發(fā)票,和一張4萬的另一項(xiàng)目的發(fā)票,4萬是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬,和再開的30萬,應(yīng)該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。
老師問一下有沒有財(cái)務(wù)報(bào)表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,裝修花了45萬,這兩筆款應(yīng)該怎么做分錄。
老師,個(gè)體戶需要每月報(bào)個(gè)稅的吧
老師,這里的包裝物是不含稅的的金額么?不應(yīng)該是價(jià)外費(fèi)么?
公司去年成立,做賬時(shí)沒有做過開辦費(fèi),有無問題?
合同上的成本數(shù)值和單價(jià)與報(bào)關(guān)單上的不一致,但是總金額一致,是否會影響退稅事宜?例如:成本數(shù)值*單價(jià)=總額
小規(guī)模開房租發(fā)票,季度30萬以下收入是否享受免增值稅,具體政策依據(jù)發(fā)一下,謝謝老師
老師,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站可以導(dǎo)出進(jìn)銷項(xiàng)開票的明細(xì)嗎?Excel表格類型的
那要是稅務(wù)登記的信息怎么改,都需要什么資料,改好后,怎么匯總報(bào)稅呀
就是說你去稅務(wù)登記要登記為各個(gè)分店,不用獨(dú)立核算,這是總公司統(tǒng)一進(jìn)行處理。
那老師改好之后,怎么報(bào)稅呀,記賬還是和之前一樣么
記賬不影響,報(bào)稅你按整個(gè)金額 一起申報(bào)處理即可了的