你好 不能抵扣增值稅
金融公司放貸給我司400萬,我公司支付其12萬手續(xù)費及40萬保證金,并以三年分期付款473.5萬付清。對方只開來73.5萬的普票(稅率6%)問題1,對方這樣開票可否正確?它不可開專票給我司抵扣嗎?2稅費44100還是我司支付,它是否也是按財務費用入帳?3我應如何入帳才對?收款:借銀行帳款400萬,長期應付款一一貸款公司400萬;支付:這12萬的手續(xù)費無發(fā)票,我要以什么科目入帳呢?現(xiàn)第一期支付是15.5萬
公司在支付寶上注冊開通承兌貼現(xiàn)業(yè)務,對方會開具相應發(fā)票,我方可以抵扣進項并入帳嗎?
運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票;⑦29日,購進一批現(xiàn)加工食品,支付價稅合計2.034萬元,對方開具增值稅普通發(fā)票。上述符合規(guī)定的發(fā)票均認證相符,并且已經(jīng)申報抵扣。該企業(yè)無期初已認證相符未抵扣的增值稅專用發(fā)票,計算本月應繳納的增值稅
你好,我們公司是以外購產(chǎn)品承包對方工廠的流水線,開具承包費發(fā)票 對方付款給我們。 現(xiàn)在對方提出想讓我們一并承包流水線的人工,由我們開具人工勞務費,對方付款給我們發(fā)放工資。我們開具的人工勞務費是要交13%的稅金嗎? 如果我們有取得勞務費的進項,可以抵扣嗎?
老師,我公司在職員工產(chǎn)生大量的業(yè)務拓展費,業(yè)務真實,沒有發(fā)票,該項拓展費是長期均會發(fā)生,但無票?,F(xiàn)在,我公司想要對方拿發(fā)票來沖賬,那么可以以該在職員工的名義注冊一家咨詢服務公司,開具相應的發(fā)票給我公司不? 以該在職員工的名義注冊公司會不會有什么稅務風險?
老師,我問一下,一家餐飲公司,她房租里面就包含了水電費這些,他也沒有給我列明水電費這些,我就只能統(tǒng)一做到房租費里面,那房租費我是做到管理費用還是主營業(yè)務成本里面合理些
公司章程在哪里查看?在政務網(wǎng)的企業(yè)登記檔案查詢里面查不到 沒東西跳出來的 還是說別的地方查詢的
請問,我們是銷售方,開出普票5萬,收現(xiàn)金有風險嗎
你好老師!國家有關(guān)于砂石料廢料實發(fā)繳納資源稅的相關(guān)文件嗎?
我們生產(chǎn)時候直接原材料領用了托盤(共耗料)用于放在貨下面運到客戶那里,核算成本直接攤銷到本月所有生產(chǎn)的產(chǎn)品中了,之前都是不收回的?,F(xiàn)在我們發(fā)貨之后要收回托盤,可以多次循環(huán)利用,這個在進銷存系統(tǒng)怎么操作來核算成本
老師好,房產(chǎn)稅和土地使用稅怎么算
請問老師怎么在電子稅務局導出社保明細,,我點擊單位申報明細查詢,出來的界面只能查看明細,沒有導出
應該怎么測算個體戶交的稅多還是公司交的稅多呢?
請問老師,1月份交的24年第四季度環(huán)保稅和印花稅是計入1月當月,還是通過以前年度損益調(diào)整計入24年?直接計入當月行不行?
請問合伙企業(yè)將投資分得的分紅再分配給合伙人,合伙人是有限公司,小微企業(yè)小規(guī)模納稅,應收什么稅? 樸老師進
這是公司的成本,為什么不能抵扣呢?
你們是金融服務的嗎
不是,我公司是生產(chǎn)紙板的,收到客戶的承兌 ,往往供應商又不接收,所以寧可支付手續(xù)費貼現(xiàn)出來轉(zhuǎn)帳給供應商
你好,貸款服務不允許抵扣增值稅的。
這手續(xù)費屬貸款服務嗎?
企業(yè)發(fā)生的銀行票據(jù)貼息屬于"貸款服務"支出,所以銀行票據(jù)貼息是不能抵扣進項稅額。
那這支出可算費用抵所得稅嗎?
你好,有發(fā)票可以抵扣所得稅。
好的,謝謝老師
不用客氣的,工作愉快。