你好 可以 可以按月計(jì)提
我公司本月給甲方開了400萬勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,但是我公司這個(gè)月沒有錢發(fā)給勞務(wù)工人。請問本月怎么做賬?勞務(wù)成本這塊可以暫估嗎?
我公司本月給甲方開了400萬勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,但是我公司這個(gè)月沒有錢發(fā)給勞務(wù)工人。而且勞務(wù)工人一個(gè)月的費(fèi)用也到不了400萬,請問本月勞務(wù)成本這塊可以暫估嗎?日后按月沖銷?
老師,勞務(wù)公司,平時(shí)也只發(fā)放生活費(fèi),現(xiàn)在要給別人開票,但是我們的成本很少,這個(gè)可以暫估成本嗎
老師,我們勞務(wù)公司要開票,勞務(wù)還有很多沒付的,我可以把這些沒付的暫估嗎?這個(gè)勞務(wù)成本暫估跨年可以嗎?
我們是建筑勞務(wù)公司,剛簽了合同,但甲方要求我們現(xiàn)在就開具發(fā)票,但是工程量還沒有完成那么多,這個(gè)情況下,我們的企業(yè)所得稅怎么辦?我們的主要成本是人工費(fèi),還沒有發(fā)生的勞務(wù)成本我能提前先暫估嗎?
待發(fā)工資款項(xiàng) 1500 收到賬上一個(gè)摘要是這個(gè),是什么錢呢,怎么入賬額
固定資產(chǎn)入賬標(biāo)準(zhǔn)是什么?購買了7000、13000元的商品可以直接入費(fèi)用嗎
計(jì)提了信用減值損失,匯算德時(shí)候能稅前扣除嗎
你好,老師 今年的所得稅匯算報(bào)過了,發(fā)現(xiàn)有24年10月份的費(fèi)用沒有入賬,能調(diào)整嗎,還是2025年用這些費(fèi)用
之前的發(fā)票認(rèn)證了,這個(gè)月沖紅了,報(bào)增值稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,會計(jì)分錄該怎么寫
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓利潤表中是負(fù)數(shù),但是未分配利潤有18多,這樣做股轉(zhuǎn)要交個(gè)人所得稅和印花稅嗎
以前年度多計(jì)提了農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng),今年可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
收到銀行承兌如何簽收
你好,請問現(xiàn)金流量表,最后三條個(gè)數(shù)據(jù),怎么計(jì)算得,
房子是法人名字,公司申報(bào)房產(chǎn)稅,可以按自有房產(chǎn),每個(gè)季度交房產(chǎn)稅嗎?
之前都沒有計(jì)提過,個(gè)稅也是按照每個(gè)月發(fā)的生活費(fèi)2000來申報(bào)的,12月如果暫估的話是怎么做分錄的,是按照什么暫估呢
這個(gè)是你單位的職工嗎?
建筑勞務(wù),目前辦公室+工地上人有115人。平時(shí)發(fā)工資也不及時(shí),或者就每個(gè)人發(fā)個(gè)2000塊錢,年底或者明年完工了一起清算。
你好,你可以補(bǔ)貼計(jì)提沒有計(jì)提一塊年底一塊計(jì)提
老師意思說,115個(gè)人的工資大概是100萬的話 ,平時(shí)發(fā)放的40萬減去(已經(jīng)作為成本了)剩下的60萬就可以暫估。是這樣嗎,
你好,可以的,可以可以,可以。
好的,暫估分錄怎么寫呢
借工程施工貸應(yīng)付職工薪酬。 借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工。
好的,謝謝老師
不用客氣的 工作愉快