同學(xué)你好 沒(méi)有報(bào)關(guān)單嗎
老師好。與香港的交易,收到貨款不含稅,公司還沒(méi)有開(kāi)具出口發(fā)票也未辦理出口退稅,請(qǐng)問(wèn)增值稅部分需要如何做賬,謝謝
出口退稅流程及計(jì)算 老師您好,我想咨詢下,我們公司是外貿(mào)型出口退稅企業(yè),現(xiàn)在開(kāi)始有少量的出口業(yè)務(wù),是否是先要把以前對(duì)應(yīng)的已認(rèn)證已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,然后再申請(qǐng)退稅?另外還想問(wèn)一下如果需要開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,由于是免稅業(yè)務(wù),是否開(kāi)具的也是0稅率的增值稅普通發(fā)票?謝謝老師
老師,我們貿(mào)易公司上月有出口,但是供應(yīng)商發(fā)票未全部取得,部分是暫估了成本。預(yù)計(jì)10月才會(huì)收全發(fā)票。取得發(fā)票的部分做了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 那上月的賬只是開(kāi)了出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅,未申報(bào)退稅,這個(gè)需要把待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入到其他應(yīng)收款-出口退稅款嗎?
我們進(jìn)口一批貨物,進(jìn)口增值稅已繳納,到貨時(shí)發(fā)現(xiàn)破損①如何做賬,運(yùn)輸公司按110%比例賠付給我們,我們收到賠款110②如何做賬,在支付貨款時(shí),我們需要把超出貨物價(jià)值部分10返還給供應(yīng)商③如何做賬,這貨沒(méi)有退還給供應(yīng)商,檢查發(fā)現(xiàn)可以降價(jià)銷售④如何做賬請(qǐng)問(wèn)這四處賬務(wù)處理是怎樣的
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)電費(fèi)的增值稅發(fā)票都是次月開(kāi)出來(lái)的,我該怎么做賬呀?還有很多材料入庫(kù)了也收到增值稅發(fā)票,暫未抵扣稅款,那我又該如何處理?怎么做分錄?謝謝
老師,金銀珠寶開(kāi)零售店選個(gè)體戶還是公司,為什么
年度企業(yè)所得稅是申報(bào),是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整
內(nèi)蒙古一體化擴(kuò)庫(kù)點(diǎn)哪一個(gè)可以改金額
如果靈活就業(yè)交社?;鶖?shù)12000元的話需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
老師,我們貨款一直收不上了,最后對(duì)方是一般納稅人,用自己個(gè)人卡打過(guò)的,這種匯算清繳怎么做呢,票也給人家開(kāi)過(guò)了
資產(chǎn)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ),為什么產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異要確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)(是什么),資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債(是什么),這段話搞不懂
老師你好!申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有四家公司對(duì)我發(fā)放工資,我就在一家認(rèn)值其余3家我都不知道怎么辦
公司想變更公司章程,怎么變更,需要什么資料呀?
老師,每個(gè)月的費(fèi)用類發(fā)票做賬的時(shí)候是全部計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)還是要一個(gè)個(gè)查是否抵扣計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額或者待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
請(qǐng)問(wèn)老師工資銀行代開(kāi)和自己專有什么不同是不是收費(fèi)不一樣啊