同學(xué)你好 可以在一個(gè)月扣 合同當(dāng)年全年簽訂 年初或者之前入職 本年不離職
老師,財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步支持和促進(jìn)重點(diǎn)群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)有關(guān)稅收政策的通知(財(cái)稅[2019]22號} 這個(gè)文件里面企業(yè)招聘持再就業(yè)證書的人員每年可以稅收優(yōu)惠7800元,這7800可以在一個(gè)月扣除享受嗎
企業(yè)招用建檔立卡貧困人口,以及在人力資源社會保障部門公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)登記失業(yè)半年以上且持《就業(yè)創(chuàng)業(yè)證》或《就業(yè)失業(yè)登記證》(注明“企業(yè)吸納稅收政策”)的人員,與其簽訂1年以上期限勞動(dòng)合同并依法繳納社會保險(xiǎn)費(fèi)的,自簽訂勞動(dòng)合同并繳納社會保險(xiǎn)當(dāng)月起,在3年內(nèi)按實(shí)際招用人數(shù)予以定額依次扣減增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加和企業(yè)所得稅優(yōu)惠。定額標(biāo)準(zhǔn)為每人每年7800元。 老師,上面這個(gè)政策是按年還是按月份總額享受呢?比如員工是2019年6月入職,持有這個(gè)失業(yè)證,是從2019年6月一直累計(jì)36個(gè)月還是2021年12.31日截止呢?
你好,我司收到這種短信,請問我們要做些什么?【國家稅務(wù)總局湛江市稅務(wù)局】尊敬的納稅人!貴公司可能符合《關(guān)于進(jìn)一步執(zhí)行我省自主就業(yè)退役士兵和重點(diǎn)群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)有關(guān)稅收政策扣減限額標(biāo)準(zhǔn)的通知》(粵財(cái)法〔2019〕10號)規(guī)定的招用自主就業(yè)退役士兵和重點(diǎn)群體的稅收優(yōu)惠政策。您可通過“國家稅務(wù)總局湛江市稅務(wù)局網(wǎng)站-通知公告”查閱《重點(diǎn)群體和退役士兵就業(yè)創(chuàng)業(yè)稅收優(yōu)惠政策匯總》,對照政策條件自行判斷,如確實(shí)符合規(guī)定申報(bào)即可享受。如有疑問可致電“湛稅易”服務(wù)熱線6812366。感謝您對稅收工作的大力支持!
根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于設(shè)備 器具扣除有關(guān)企業(yè)所得稅政策的通知》(財(cái)稅〔2018〕54號)規(guī)定,企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過500萬元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊。本通知所稱設(shè)備、器具,是指除房屋、建筑物以外的固定資產(chǎn)。 財(cái)政部 稅務(wù)總局于2021年3月15日下發(fā)《關(guān)于延長部分稅收優(yōu)惠政策執(zhí)行期限的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2021年第6號),文件第一條規(guī)定,《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于設(shè)備 器具扣除有關(guān)企業(yè)所得稅政策的通知》(財(cái)稅〔2018〕54號)等16個(gè)文件規(guī)定的稅收優(yōu)惠政策凡已經(jīng)到期的,執(zhí)行期限延長至2023年12月31日。 是不是單位價(jià)值不超過500萬元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用,可以延到2023年了
老師,你好。想請問,桂財(cái)稅202014號文件中的政策。我公司有一個(gè)員工持有《就業(yè)創(chuàng)業(yè)證》,是去年21年6.4號發(fā)的證,我公司今年三月份開始給她買社保醫(yī)保。政策上說可以在與其簽訂合同并繳納社保當(dāng)月起三年內(nèi)每年每人7800元定額依次扣減增值稅和附加稅,企業(yè)所得稅優(yōu)惠。我公司這個(gè)情況,我如何申報(bào)增值稅。在哪一欄目中填數(shù)。會計(jì)上如何做賬?
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個(gè)5000000克夢之光白酒的訂單,單價(jià)為500元/500克,銷售額共計(jì)5000000元。由于交貨時(shí)間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報(bào)表嗎?都需要調(diào)整哪些報(bào)表?
會計(jì)學(xué)堂上有沒有推薦看審計(jì)報(bào)告的課程
老師好!甲實(shí)際繳納25.5萬,占比51%,乙實(shí)際繳納20萬,占比41%,丙實(shí)際繳納4.5萬占比9%,現(xiàn)在丙要退股轉(zhuǎn)讓,24年未分配利潤89萬,分紅80萬后再平價(jià)轉(zhuǎn)讓,請問平價(jià)轉(zhuǎn)讓需要繳納個(gè)稅及印花稅嗎?
收到處理廢品的現(xiàn)金貸方是營業(yè)外收入 表示減少 剛才老師說收 負(fù) 所借?貸? 怎么是矛盾的???有點(diǎn)搞不明白
專票收到后,做賬時(shí)發(fā)現(xiàn)做成普票了,有2024年的幾筆賬,還有2025年幾筆,現(xiàn)在在電子稅務(wù)局根據(jù)科目余額表做抵扣類勾選,發(fā)現(xiàn)這些問題了,怎么糾錯(cuò)呀,關(guān)鍵是還有跨年的
老師,稅后經(jīng)營凈利潤加折舊是營業(yè)現(xiàn)金毛流量,稅后經(jīng)營凈利潤減凈凈資產(chǎn)的增加是實(shí)體現(xiàn)金流。對嗎
老師年產(chǎn)值是什么意思呀?怎么查詢計(jì)算這個(gè)年產(chǎn)值?21個(gè)就是這個(gè)公司是屬于工程咨詢公司,是做勘察工程的,這個(gè)年產(chǎn)值應(yīng)該怎么計(jì)算呀?
個(gè)體戶和小規(guī)模的所得稅分別是多少
月末總分類賬的憑證字號怎么寫
老師,我們企業(yè)目前就一個(gè)持這個(gè)證的人員,能不能動(dòng)員其他員工再辦理這個(gè)證呢?
老師,定額標(biāo)準(zhǔn)是7800元每人每年,這是增值稅的嗎?附加稅是不是按扣過7800元的增值稅計(jì)算呢
能辦下來的就辦 附加稅按照增值稅扣減金額之前的計(jì)算
老師,像我們公司社保在繳的人員要是辦了這個(gè)再就業(yè)證能用于稅收優(yōu)惠嗎
可以的 辦理重點(diǎn)就業(yè)人員的證書
老師,我看政策上是在人力資源社會保障部門公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)登記失業(yè)半年以上的人員,那在繳社保的還能算失業(yè)的嗎
在你單位繳納社保之前需要有失業(yè)登記的經(jīng)歷
老師,那就是說我們單位如果在繳的這些人員再去辦理這個(gè)失業(yè)登記就不能用在稅務(wù)優(yōu)惠上了嗎
主要是辦不出來 你要是能辦出來就可以享受了
哦哦,好的,謝謝老師
不客氣 祝您工作順利 事事順心