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老師,請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄呀,行政和事業(yè)單位

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2020-12-14 21:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-14 23:42

11題, 借:固定資產(chǎn) 80000 貸:銀行存款 70000 其他應(yīng)付款—質(zhì)保金 10000 借:事業(yè)支出 70000 貸:資金結(jié)存—貨幣資金 70000 3個(gè)月后, 借:其他應(yīng)付款—質(zhì)保金 10000 貸:銀行存款 10000 借:事業(yè)支出 10000 貸:資金結(jié)存—貨幣資金 10000 12題, 借:資產(chǎn)處置費(fèi)用 40000 累計(jì)折舊 10000 貸:固定資產(chǎn) 50000 借:資產(chǎn)處置費(fèi)用 1000 貸:銀行存款 1000 借:其他支出 1000 貸:資金結(jié)存—貨幣資金 1000

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齊紅老師 解答 2020-12-15 09:25

麻煩把上述“累計(jì)折舊”科目改成“固定資產(chǎn)累計(jì)折舊”

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11題, 借:固定資產(chǎn) 80000 貸:銀行存款 70000 其他應(yīng)付款—質(zhì)保金 10000 借:事業(yè)支出 70000 貸:資金結(jié)存—貨幣資金 70000 3個(gè)月后, 借:其他應(yīng)付款—質(zhì)保金 10000 貸:銀行存款 10000 借:事業(yè)支出 10000 貸:資金結(jié)存—貨幣資金 10000 12題, 借:資產(chǎn)處置費(fèi)用 40000 累計(jì)折舊 10000 貸:固定資產(chǎn) 50000 借:資產(chǎn)處置費(fèi)用 1000 貸:銀行存款 1000 借:其他支出 1000 貸:資金結(jié)存—貨幣資金 1000
2020-12-14
你好!行政事業(yè)單位退休工資不是由單位發(fā)放,退休人員工資由社保局統(tǒng)一發(fā)放。所以單位不進(jìn)行核算。謝謝
2021-06-14
您好,事業(yè)單位計(jì)提工資會(huì)計(jì)分錄: 1、事業(yè)單位計(jì)提工資時(shí): 借:事業(yè)支出—工資福利支出, 貸:應(yīng)付職工薪酬, 2、事業(yè)單位發(fā)放工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬, 貸:零余額賬戶用款額度, 3、結(jié)轉(zhuǎn)事業(yè)單位工資時(shí): 借:財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn), 貸:事業(yè)支出—工資福利支出。
2024-02-01
學(xué)員您好, 11題, 借:固定資產(chǎn) 80000 貸:銀行存款 70000 其他應(yīng)付款—質(zhì)保金 10000 借:事業(yè)支出 70000 貸:資金結(jié)存—貨幣資金 70000 3個(gè)月后, 借:其他應(yīng)付款—質(zhì)保金 10000 貸:銀行存款 10000 借:事業(yè)支出 10000 貸:資金結(jié)存—貨幣資金 10000 下一題在下條信息,請(qǐng)稍等
2020-12-14
你好;? 比如 計(jì)提工資: 借:事業(yè)支出 貸:應(yīng)付職工薪酬—基本工資 —公積金 —社保 發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款、貸:應(yīng)交稅費(fèi) ---個(gè)人所得稅 繳納個(gè)稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi) --個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2023-07-19
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