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Q

老師有沒有這種情況 企業(yè)收到錢了 但是要開票還沒開好給我們 那這個錢我們需要做賬么?還是說等收到發(fā)票之后再做賬呢?

2020-12-14 21:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-14 21:44

你們是付款方嗎?會計(jì)上要按權(quán)責(zé)發(fā)生制入賬,如果當(dāng)期費(fèi)用已經(jīng)產(chǎn)生,要入費(fèi)用,如果是預(yù)付以后期間的費(fèi)用的,就掛預(yù)付賬款

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快賬用戶8471 追問 2020-12-14 21:59

哦哦 那就是沒收到票的話就是可以掛預(yù)付賬款唄 那收到票之后呢 怎么做這個分錄呢?

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齊紅老師 解答 2020-12-14 22:00

根據(jù)具體是什么費(fèi)用來結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)付賬款 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款

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快賬用戶8471 追問 2020-12-14 22:01

嗯嗯 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-14 22:01

不客氣的,祝學(xué)習(xí)愉快

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快賬用戶8471 追問 2020-12-14 22:04

老師我還有個問題 如果我的發(fā)票不能抵扣 那我在發(fā)票認(rèn)證平臺上面選擇了勾選不抵扣的話 那應(yīng)該怎么做分錄呢?要做進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出么?

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齊紅老師 解答 2020-12-14 22:05

如果是勾選不抵扣的話,就價(jià)稅合計(jì)入費(fèi)用

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快賬用戶8471 追問 2020-12-14 22:09

就是像變成普通發(fā)票一樣唄~嗯嗯 謝謝老師啦 辛苦了

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齊紅老師 解答 2020-12-14 22:11

是的,不體現(xiàn)稅額部分,視作普通發(fā)票 不客氣的

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你們是付款方嗎?會計(jì)上要按權(quán)責(zé)發(fā)生制入賬,如果當(dāng)期費(fèi)用已經(jīng)產(chǎn)生,要入費(fèi)用,如果是預(yù)付以后期間的費(fèi)用的,就掛預(yù)付賬款
2020-12-14
你好,這種情況不需要開具發(fā)票,做無票收入處理就是了
2021-06-18
你好,做賬權(quán)責(zé)發(fā)生制,按業(yè)務(wù)做賬,看對方是否完成交付
2024-05-05
開了票,沒收到錢,借原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付賬款。收到錢,沒收到票,借預(yù)付賬款,貸銀行存款
2024-05-06
你好,同學(xué) 你們收到,開票,確認(rèn)收入 你們支付,確認(rèn)成本分錄
2024-04-05
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