同學(xué)你好 借庫存商品貸:應(yīng)付賬款 貸:商品進(jìn)銷差價品
老師,您好,購買方已抵扣購進(jìn)商品,后期退貨。庫存商品做借方負(fù)數(shù)還是做貸方正數(shù)。 購進(jìn):借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:預(yù)付賬款 退貨:借:預(yù)付賬款 (正數(shù))庫存商品(負(fù)數(shù))貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出(正數(shù))這樣做對嗎?
老師您好,簡易計稅的醫(yī)藥公司在購進(jìn)商品是應(yīng)該是借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款,還是借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 貸:商品進(jìn)銷差價
老師,現(xiàn)在記賬比如采購商品都怎么記賬啊如果是銀行存款支付,借:庫存商品,貸:銀行存款,還是先借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款--xx公司,借:應(yīng)付賬款--xx公司,貸:銀行存款呢,
購入外銷的庫存商品,代理會計的分錄是:借:庫存商品—內(nèi)銷 借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款。我把這張憑證沖紅了,改成了借:庫存商品—外銷 借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款?,F(xiàn)在庫存商品—內(nèi)銷的余額是負(fù)的,該怎么辦?
您好,大型超市采購商品簽訂了購銷合同,購進(jìn)是我做分錄, 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 商品近銷差價 月末是按照供應(yīng)商銷售數(shù)量結(jié)算進(jìn)貨款的,我怎么做分錄? 貸:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))沖供應(yīng)商的應(yīng)付款嗎?
為什么宣告23年的股利,甲公司要確認(rèn)投資收益
小規(guī)模營業(yè)執(zhí)照如何快速自己學(xué)會自己報稅處理各種問題
“個稅”應(yīng)該計入現(xiàn)金流量表里“支付的各項稅費(fèi)”還是“支付其它與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金”
美發(fā)公司的美發(fā)設(shè)計費(fèi) 服務(wù)費(fèi) 開票怎么開
老師,我想咨詢一下,成本增加9個點(diǎn),為什么單價要乘1.1?
你好,這個分錄怎么記呀!
請問小規(guī)模納稅人開一個點(diǎn)的專票,申報填在什么位置?還有小規(guī)模納稅人銷售不動產(chǎn)的
申報個稅的金額是不是要在應(yīng)付職工薪酬當(dāng)月發(fā)放的工資一致?
我在做當(dāng)月人員工資發(fā)放明細(xì),有兩個人緩發(fā),金額是實(shí)際工資,但是明細(xì)中其他人的工資為應(yīng)發(fā)工資,減掉實(shí)發(fā)工資的話明細(xì)對不上
公司進(jìn)飼料養(yǎng)牛賣牛糞,進(jìn)票只有飼料,銷票只有牛糞,結(jié)轉(zhuǎn)成本時如何賬務(wù)處理?
商品進(jìn)項差價就是相應(yīng)的稅費(fèi)對吧
同學(xué)你好 是這樣的哦
好的謝謝老師,那我銷售商品的時候是借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 。結(jié)轉(zhuǎn)時 借:主營業(yè)務(wù)成本 借:商品進(jìn)銷差價 貸:庫存商品 對嗎?結(jié)轉(zhuǎn)時是按不含稅的金額結(jié)轉(zhuǎn),稅款計入商品進(jìn)銷差價
嗯 這樣就可以的哦