同學(xué)你好 借庫(kù)存商品貸:應(yīng)付賬款 貸:商品進(jìn)銷差價(jià)品
老師,您好,購(gòu)買方已抵扣購(gòu)進(jìn)商品,后期退貨。庫(kù)存商品做借方負(fù)數(shù)還是做貸方正數(shù)。 購(gòu)進(jìn):借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:預(yù)付賬款 退貨:借:預(yù)付賬款 (正數(shù))庫(kù)存商品(負(fù)數(shù))貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(正數(shù))這樣做對(duì)嗎?
老師您好,簡(jiǎn)易計(jì)稅的醫(yī)藥公司在購(gòu)進(jìn)商品是應(yīng)該是借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款,還是借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 貸:商品進(jìn)銷差價(jià)
老師,現(xiàn)在記賬比如采購(gòu)商品都怎么記賬啊如果是銀行存款支付,借:庫(kù)存商品,貸:銀行存款,還是先借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款--xx公司,借:應(yīng)付賬款--xx公司,貸:銀行存款呢,
購(gòu)入外銷的庫(kù)存商品,代理會(huì)計(jì)的分錄是:借:庫(kù)存商品—內(nèi)銷 借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款。我把這張憑證沖紅了,改成了借:庫(kù)存商品—外銷 借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款?,F(xiàn)在庫(kù)存商品—內(nèi)銷的余額是負(fù)的,該怎么辦?
您好,大型超市采購(gòu)商品簽訂了購(gòu)銷合同,購(gòu)進(jìn)是我做分錄, 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 商品近銷差價(jià) 月末是按照供應(yīng)商銷售數(shù)量結(jié)算進(jìn)貨款的,我怎么做分錄? 貸:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))沖供應(yīng)商的應(yīng)付款嗎?
招投標(biāo)產(chǎn)生的快遞費(fèi),膠裝費(fèi),報(bào)名服務(wù)費(fèi),分別要計(jì)入哪個(gè)科目
老師 你好 我想問一下如果接受無(wú)意接到對(duì)方虛開的發(fā)票要承擔(dān)什么責(zé)任
老師,請(qǐng)問一下公司采購(gòu)辦公用的一臺(tái)電腦4200元,因?yàn)榻痤~未超過5000一次性計(jì)入成本,不做固定資產(chǎn)可以嗎?
#提問#老師好,客戶2022年開具的發(fā)票,現(xiàn)在要求沖紅,賬務(wù)怎么處理呀,我們是購(gòu)買方
1-7月訂單境外收入沒報(bào)增值稅,沒填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,9月填了跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,按8月最新訂單填的,比如價(jià)款什么的按的最新訂單。 1-7月的收入要補(bǔ)報(bào)嗎,要在免稅收入行次填上嗎,1-7沒報(bào)的境外收入金額有點(diǎn)大,大于8月正常開票交增值稅的二分之一
#提問#,老師,我進(jìn)上家的貨,我上家是個(gè)體戶,我這邊是有限責(zé)任公司,上家能開票給我嗎?
老師,員工工資應(yīng)發(fā)數(shù)5000,扣掉社保實(shí)發(fā)數(shù)4500,申報(bào)個(gè)稅時(shí),本期收入填哪個(gè)數(shù)
老師,這張發(fā)票對(duì)方是9月6號(hào)開的,我9月9號(hào)做了入賬標(biāo)識(shí),但是今天對(duì)方說上午紅沖了,這可能嗎?我做了入賬,還能紅沖嗎
一般納稅人公司,用現(xiàn)金支付了稅控服務(wù)費(fèi)280元,全額抵減增值稅,全部過程分錄怎么寫?
計(jì)提工資,扣社保,扣個(gè)稅,交社保,交個(gè)稅得完整分錄
商品進(jìn)項(xiàng)差價(jià)就是相應(yīng)的稅費(fèi)對(duì)吧
同學(xué)你好 是這樣的哦
好的謝謝老師,那我銷售商品的時(shí)候是借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 。結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借:商品進(jìn)銷差價(jià) 貸:庫(kù)存商品 對(duì)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)是按不含稅的金額結(jié)轉(zhuǎn),稅款計(jì)入商品進(jìn)銷差價(jià)
嗯 這樣就可以的哦