你好不可以是負(fù)數(shù)。
老師您好,請(qǐng)問(wèn) 公司流水只有法人打入款和公戶轉(zhuǎn)錢(qián)到另一家公司,沒(méi)有業(yè)務(wù)收入,資產(chǎn)負(fù)債表里的資產(chǎn)總計(jì)是負(fù)數(shù),這樣可以嗎 法人打入款做的憑證是借銀行存款貸其他應(yīng)付款,所以最后貨幣資金是負(fù)數(shù)
老師你好,有個(gè)問(wèn)題想咨詢,比如我公司是獨(dú)資企業(yè),向銀行短期貸款1000萬(wàn),法人的賬都是掛往來(lái),他通過(guò)私人賬戶還銀行的貸款公司一直是不知道,現(xiàn)在知道以后實(shí)際還欠銀行200萬(wàn),但是賬面還是顯示1000萬(wàn),打還款憑證調(diào)整賬面短期借款為200,其他應(yīng)收款~法人250萬(wàn),其他應(yīng)付款~法人(負(fù)數(shù))300萬(wàn),還剩下的250萬(wàn)是屬于公司的還是掛其他應(yīng)付款~法人的呢?
老師,法人打進(jìn)公戶的錢(qián)買(mǎi)材料借銀行存款貸實(shí)收資本、然后再買(mǎi)材料可以嗎?之前一直給老板掛的其他應(yīng)付款,資產(chǎn)負(fù)債表實(shí)收資本是0,想要這樣增加點(diǎn)實(shí)收資本、可以這么做嗎
老師您好!我們公司老板有時(shí)會(huì)把公賬里的錢(qián)打到他自己賬號(hào)上的,這個(gè)時(shí)候我做的會(huì)計(jì)分錄是借其他應(yīng)付款-法人,貸:銀行存款;而公司需要用錢(qián)進(jìn)貨的時(shí)候,老板又會(huì)把錢(qián)從自己的賬號(hào)打回公賬上,這個(gè)時(shí)候我做的會(huì)計(jì)分錄是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款-法人,這樣下來(lái),其他應(yīng)付款一直存在貸方余額的,所以資產(chǎn)負(fù)債表中會(huì)反映填列到負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款那一欄;但從這個(gè)月開(kāi)始,其他應(yīng)付款科目就變成了借方有余額,那在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)該怎樣反映呢?是以負(fù)數(shù)填列在負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款一欄呢?還是以正數(shù)填列在資產(chǎn)那邊的其他應(yīng)收款一欄呢?還是兩者都可以呢?謝謝老師的解答哦!
老師 我們有兩個(gè)小規(guī)模公司 其中一個(gè)小規(guī)模A公司以公司的名義打款給B公司實(shí)際是入資款25萬(wàn)。但是B公司憑證沒(méi)有做實(shí)收資本 他做的是其他應(yīng)付款(A公司)現(xiàn)在我們A公司注銷了 稅務(wù)和工商都注銷了 但是銀行賬戶沒(méi)銷呢?現(xiàn)在我們老板是想把B公司這25萬(wàn)的入資款賬上憑證改成借:銀行存款 貸:實(shí)收資本(法人名下入資)這樣是不行的吧。實(shí)際也沒(méi)有法人打款到B公司啊 賬上改不行吧 而且我們A公司注銷了 這B公司掛的這25萬(wàn)支付不了給A公司了 怎么辦呢 怎么弄呢 銀行沒(méi)注銷可以打款嗎
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒(méi)付款也沒(méi)開(kāi)發(fā)票,那我的分錄是借庫(kù)存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)5000 四月份賣了票也開(kāi)了,分錄是借庫(kù)存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫(kù)存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會(huì)違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個(gè)需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬(wàn)為啥是投資收益?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會(huì)開(kāi)5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒(méi)有,不是所有數(shù)據(jù)沒(méi)有哦
373題,畫(huà)釘子戶,為什么不是50
現(xiàn)在現(xiàn)實(shí)的報(bào)稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒(méi)發(fā)貨給客戶,也沒(méi)收到客戶的錢(qián),但是我們已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報(bào)時(shí),今年無(wú)購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填寫(xiě)么?
每個(gè)月的憑證幾乎都是這樣的,最后出來(lái)的結(jié)果就是負(fù)數(shù)了
你們收到,然后再轉(zhuǎn)出去余額是0才對(duì)
是心兩張憑證填寫(xiě)出問(wèn)題了嗎?應(yīng)該怎樣修改呢
銀行存款日記賬的,你能截圖看一下嗎?
我這里沒(méi)有日記賬
明細(xì)賬有嗎 看明細(xì)
是這個(gè)嗎
是的 還有其他的嗎
沒(méi)有了,老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表要怎么做成正數(shù)啊 其他應(yīng)付款可以轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目里給他變成正數(shù)
這是庫(kù)存現(xiàn)金 你給我截圖的分錄是銀行存款
你得給我?guī)齑娆F(xiàn)金的分錄
我找不到這個(gè)分錄,老師
庫(kù)存現(xiàn)金日記賬里面沒(méi)有 你幾月份開(kāi)始做的
這些都沒(méi)有啊 。。。 老師請(qǐng)問(wèn)怎么把資產(chǎn)負(fù)債表里的貨幣資金改成正數(shù)呢
借庫(kù)存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款
給員工發(fā)工資用的是庫(kù)存現(xiàn)金,庫(kù)存現(xiàn)金也是負(fù)數(shù)這咋辦啊
你好,你做上面的分錄庫(kù)存,現(xiàn)金就不是負(fù)數(shù)啦。
借庫(kù)存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款 這個(gè)數(shù)字去哪里找啊
你的現(xiàn)金余額負(fù)數(shù)多少?填寫(xiě)多少?