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老師您好,請(qǐng)問(wèn) 公司流水只有法人打入款和公戶轉(zhuǎn)錢(qián)到另一家公司,沒(méi)有業(yè)務(wù)收入,資產(chǎn)負(fù)債表里的資產(chǎn)總計(jì)是負(fù)數(shù),這樣可以嗎 法人打入款做的憑證是借銀行存款貸其他應(yīng)付款,所以最后貨幣資金是負(fù)數(shù)

2020-12-14 18:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-14 18:37

你好不可以是負(fù)數(shù)。

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快賬用戶4408 追問(wèn) 2020-12-14 18:38

每個(gè)月的憑證幾乎都是這樣的,最后出來(lái)的結(jié)果就是負(fù)數(shù)了

每個(gè)月的憑證幾乎都是這樣的,最后出來(lái)的結(jié)果就是負(fù)數(shù)了
每個(gè)月的憑證幾乎都是這樣的,最后出來(lái)的結(jié)果就是負(fù)數(shù)了
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齊紅老師 解答 2020-12-14 18:39

你們收到,然后再轉(zhuǎn)出去余額是0才對(duì)

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快賬用戶4408 追問(wèn) 2020-12-14 18:41

是心兩張憑證填寫(xiě)出問(wèn)題了嗎?應(yīng)該怎樣修改呢

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齊紅老師 解答 2020-12-14 18:43

銀行存款日記賬的,你能截圖看一下嗎?

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快賬用戶4408 追問(wèn) 2020-12-14 18:44

我這里沒(méi)有日記賬

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齊紅老師 解答 2020-12-14 18:47

明細(xì)賬有嗎 看明細(xì)

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快賬用戶4408 追問(wèn) 2020-12-14 18:49

是這個(gè)嗎

是這個(gè)嗎
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齊紅老師 解答 2020-12-14 18:56

是的 還有其他的嗎

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快賬用戶4408 追問(wèn) 2020-12-14 18:58

沒(méi)有了,老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表要怎么做成正數(shù)啊 其他應(yīng)付款可以轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目里給他變成正數(shù)

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齊紅老師 解答 2020-12-14 19:00

這是庫(kù)存現(xiàn)金 你給我截圖的分錄是銀行存款

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齊紅老師 解答 2020-12-14 19:00

你得給我?guī)齑娆F(xiàn)金的分錄

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快賬用戶4408 追問(wèn) 2020-12-14 19:10

我找不到這個(gè)分錄,老師

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齊紅老師 解答 2020-12-14 19:12

庫(kù)存現(xiàn)金日記賬里面沒(méi)有 你幾月份開(kāi)始做的

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快賬用戶4408 追問(wèn) 2020-12-14 19:18

這些都沒(méi)有啊 。。。 老師請(qǐng)問(wèn)怎么把資產(chǎn)負(fù)債表里的貨幣資金改成正數(shù)呢

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齊紅老師 解答 2020-12-14 19:20

借庫(kù)存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款

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快賬用戶4408 追問(wèn) 2020-12-14 19:24

給員工發(fā)工資用的是庫(kù)存現(xiàn)金,庫(kù)存現(xiàn)金也是負(fù)數(shù)這咋辦啊

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齊紅老師 解答 2020-12-14 19:27

你好,你做上面的分錄庫(kù)存,現(xiàn)金就不是負(fù)數(shù)啦。

頭像
快賬用戶4408 追問(wèn) 2020-12-14 19:30

借庫(kù)存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款 這個(gè)數(shù)字去哪里找啊

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齊紅老師 解答 2020-12-14 19:34

你的現(xiàn)金余額負(fù)數(shù)多少?填寫(xiě)多少?

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你好不可以是負(fù)數(shù)。
2020-12-14
公司的錢(qián)打給法人是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
2022-09-08
你好,簡(jiǎn)易注銷的話不用調(diào)整的,它不影響。一般注銷的話,稅管員會(huì)要求你直接把其他應(yīng)付款和利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)直接對(duì)沖的。
2022-04-26
可以轉(zhuǎn)到實(shí)收資本里面
2022-06-01
你好,你需要結(jié)轉(zhuǎn)損益,未分配利潤(rùn)-6000
2025-01-13
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