您好,是的,是這樣的呢
我們公司是農(nóng)產(chǎn)品收購 農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè),我們進項稅抵扣一般是自己開的收購票給農(nóng)戶的,我收到一張由銷售方開出的普通發(fā)票 可以抵扣嗎
購進農(nóng)產(chǎn)品,收到一張10000的普通發(fā)票,抵扣進項稅額是10000*0.09=900??
老師你好,收購農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票可以抵扣9%的進項,初級農(nóng)產(chǎn)品取得普通發(fā)票是否 也可以抵扣9%的進項
購進農(nóng)產(chǎn)品 增值稅普通發(fā)票能抵扣進項稅額么 怎么抵扣
采購農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)民開的發(fā)票,稅率為0,金額為10000,抵扣稅額900,做賬,借庫存商品10000,進項稅額900,貸銀行存款10000,這個進項稅額900在貸方該如何做賬?
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經(jīng)過債務人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
會計分錄怎么體現(xiàn)進項稅額?
借:原材料10000 貸:庫存現(xiàn)金10000
您好,就當收到專票這樣入賬即可
借:原材料9100 進項稅額900 貸:庫存現(xiàn)金10000
?您好,是的,是這樣做的。
賬務跟報表的數(shù)據(jù)不一樣???
怎么不一致呢?一致呢
嗯嗯,看錯了,謝謝老師
?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個五星好評喲,比心,謝謝啦。