您好,納稅調(diào)整不用做分錄,對應該在2020年5月份的匯算清繳的時候調(diào)整。
2019年6月份暫估入庫沒有發(fā)票,企業(yè)所得稅也沒有調(diào)增,現(xiàn)在準備調(diào)增繳納稅款,怎么做分錄,調(diào)增是該2020年5月份的匯算清繳嗎?
老師,原材料暫估入庫,發(fā)票在次年8月份收到,匯算清繳時,沒做納稅調(diào)增,該咋辦?
23年季度做的暫估,沒有發(fā)票, 在23年的年度匯算清繳直接調(diào)增暫估,繳納了企業(yè)所得稅,賬上怎么做分錄?
23年季度做的暫估,沒有發(fā)票, 在23年的年度匯算清繳直接調(diào)增暫估,繳納了企業(yè)所得稅,賬上怎么做分錄?
23年季度做的暫估,沒有發(fā)票, 在23年的年度匯算清繳直接調(diào)增暫估,繳納了企業(yè)所得稅,賬上怎么做分錄?
24年12月-25年1-4月,跟我們合作的勞務公司給我們開的發(fā)票項目名稱開成經(jīng)紀代理服務了,但是對方目前還沒有紅沖重開,等紅沖重開了,需要把賬簿里錯誤的發(fā)票扯掉把正確的附進去嗎
老師,請問餐飲公司,在自己餐廳接待產(chǎn)生招待費,餐廳營業(yè)日報表和會記賬務怎樣處理
麻煩老師講下,紅色顏色寫的字的內(nèi)容,謝謝
老師 2024年工資成本10萬重復錄了,匯算清繳時發(fā)現(xiàn)并納稅調(diào)增了,稅務老師說不調(diào)賬,只調(diào)表,那請問2025年我還要紅沖這比分錄了,如果紅沖了就意味著利潤又增加了,那等于會造成25年利潤高又要上一部分企業(yè)所得稅了
你好!公車檢車費用怎么入帳
企業(yè)所得稅匯算清繳,是用張載金額調(diào)成稅收金額,還是稅收調(diào)張載。比方說,張載100,稅收20,是調(diào)增還是調(diào)減。
公司是食品加工行業(yè),做完工產(chǎn)品成本表要如何做?
一般納稅人工業(yè),車間使用的洗潔精,20大桶2163元用20多天;車間工人使用的膠皮手套,口罩, 出納做帳時入周轉材料嗎?
老師 我公司是小規(guī)模建筑公司 也有勞務資質(zhì) 現(xiàn)在有個勞務分包合同 甲方代發(fā)農(nóng)民工工資 工資是去年11/12月份的 25年1月份發(fā)放工資 我公司這個月開勞務發(fā)票給對方 金額189萬 代發(fā)工資也是189萬 這種情況有沒有風險 個稅是我公司申報 也有什么風險 這種做法妥不妥
一般納稅人增值稅申報只能專票抵扣嗎?開了普票的話,如何處理?增值稅申報普票金額是否需要填寫
匯算清繳要做分錄嗎?
匯算清繳對調(diào)整的費用不用做分錄,如果需要計提所得稅需要做分錄。
是不是要繳納企業(yè)所得稅才做分錄,這個是直接計提還是做以前年度損益調(diào)整
對,有企業(yè)所得稅才做分錄,以前年度的就用以前年度損益調(diào)整
繳納稅款調(diào)2020年5月份匯算清繳里面,現(xiàn)在做賬是改賬改到匯算清繳那個月份,還是直接做賬做到現(xiàn)在這個月
您說現(xiàn)在的月份是什么時候?
就是2020年12月份
一般都是做到匯算清繳的那個月。
好的,謝謝老師
不客氣,如果滿意幫忙給個五星好評,多謝。