您好 股東墊支的計入其他應付款科目
老師,我們新成立的公司,股東投資款還沒打進公司賬戶前,股東自己墊資了一些租房合同和貨款,這個怎么弄?
老師,我想問一下,公司股東借款打進她個人賬戶,然后用自己的個人賬戶打進公司驗資,驗資完了之后,又把這筆錢打進自己的賬戶還款,這應該如何記賬呢
老師,我們是股東公司。現(xiàn)在想投資一個建筑公司,因為建筑公司還沒有成立前期需要找中介公司辦理建筑資質(zhì)。這個中介費可以和股東公司簽訂合同,款項由股東公司轉(zhuǎn)款?
你好,老師,我們公司跟人合伙成立了一個分揀中心,但是現(xiàn)在注冊還沒下來,付房租這些都是從我們公司付房東的,然后我們又把投資款轉(zhuǎn)給另一個股東,讓他去運營,那我們公司怎么做賬了
你好,老師,請問下我們公司成立一個公司,由于公司籌備期有好幾個月,我們公司是大股東,我們把幾個股東錢(包含我們自己的投資款)收到我們公賬,我們公司支付了房租,在把剩余的錢轉(zhuǎn)給了實際的經(jīng)營者(法人)由他去開支,那請問下我們公司收的這些投資款,又支付了款,改怎么做賬了
外貿(mào)賬務怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應該要應交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務: 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
到時候發(fā)票回來,他們拿發(fā)票報銷?
到時候發(fā)票回來,他們拿發(fā)票報銷 是的
好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問