您好,可以的,結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入即可
老師,小規(guī)模第四季度做賬,所有的票都已經(jīng)結(jié)完了,普票收入不到30萬,那現(xiàn)在直接就做一筆分錄把免征的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助嗎?
老師,小規(guī)模,2020年第一季度,第二季度的賬時(shí),因?yàn)槎疾粷M30萬,不要交增值稅,就沒有做應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目,現(xiàn)在要結(jié)2020年的賬,可以補(bǔ)做分錄,借,主營業(yè)務(wù)收入 2000貸,應(yīng)交稅費(fèi) 2000嗎?
老師,我是小規(guī)模,上個(gè)月收入39603.96,增值稅396.04普通發(fā)票,我當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了,第二個(gè)月,對方要專票,退回了普通發(fā)票,那我沖減普通發(fā)票的時(shí)候,是直接全額沖減40000的收入還是39603.96,在沖減增值稅396.04,然后再做一筆分錄,沖減當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的營業(yè)外收入嗎
請問老師,現(xiàn)在小規(guī)模免增值稅,開票5000,稅率寫的免稅,報(bào)增值稅表時(shí),收入顯示的就是5000。那相當(dāng)于現(xiàn)在沒有稅,都是收入,那收做賬就不用做增值稅分錄了是嗎?也不用把增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了?
你好,小規(guī)模納稅人第1季度。普票的開票額不足10萬。增值稅減免的時(shí)候應(yīng)做會(huì)計(jì)分錄。借記應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅額。貸記營業(yè)外收入。在第1季度季末的時(shí)候。我看到還有一筆會(huì)計(jì)分錄為結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。小規(guī)模的需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
我去年有些費(fèi)用今年收到發(fā)票。今年直接記去未分配利潤可以嗎,抵扣部分是不是不管去年還是今年可以全額記入看下面圖片 這樣做賬后,我做匯算還需要調(diào)整嗎。怎么操作
非民辦企業(yè),政府補(bǔ)助限定性收入,做業(yè)務(wù)活動(dòng)成本時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)為什么就結(jié)轉(zhuǎn)到非限定性里去了,我要怎么做分錄,才能是限定性費(fèi)用
公戶農(nóng)行U頓怎么打明細(xì)
老師請問一下,公司食堂的相關(guān)支出做福利費(fèi)還是辦公費(fèi),公司賣的廢紙殼的收入稅率按13%,還是多少,一般納稅人
我將個(gè)人的車子出租給公司,可以代開增值稅專用發(fā)票嗎
老師:請問一下,匯算清繳時(shí)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,沒有調(diào)增項(xiàng)目,可不可以全部填0?
老師,個(gè)人獨(dú)資一般納稅人客戶,為什么要普票嗎
A公司沒有實(shí)繳,個(gè)人把在A公司的股份,轉(zhuǎn)讓給B公司,B公司該怎么做確認(rèn),在電子稅務(wù)局網(wǎng)頁端該怎么做
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤和利潤表凈利潤不相等,啥原因呢。幫看一下公式對嗎
老師,A員工有個(gè)體工商戶。他也在我司任職有工資收入,請問這2項(xiàng)收入會(huì)合計(jì)計(jì)稅做匯算清繳嗎
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如果也有專票的稅款100的話,是這個(gè)季度正常做收入的分錄,一月初報(bào)稅的時(shí)候做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)100 貸:銀行存款100 就行了是嗎
是的,做完應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅無余額