你好,可以不用做分錄,一進(jìn)一出。做的話就是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 然后退回就做個(gè)相反。
老師,您好,我上月給員工多發(fā)工資280,然后月初1號(hào)退回了,我們這個(gè)是勞務(wù)公司代發(fā)的工資。上月分錄是借:勞務(wù)成本。貸:銀行存款。然后這個(gè)月初退回我做成借:借銀行存款貸勞務(wù)成本。這樣合適不老師。
老師,銀行單上有代發(fā)工資,然后下一比又是退回代發(fā)工資到銀行,這樣怎么做賬呢
收到銀行一張發(fā)工資給員工的回單 又有相同的金額退回 回單 這個(gè)要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
老師您好,我想請(qǐng)問一下每個(gè)月銀行代發(fā)工資有的員工信息錯(cuò)誤,導(dǎo)致工資退回,然后按照正確的賬號(hào)信息重發(fā),這個(gè)重發(fā)的銀行流水與退回的銀行流水可以抵消了,不做這兩筆分錄嗎?
老師您好,我們公司幫別人代交社保,因?yàn)槭峭ㄟ^銀行直接發(fā)工資,代交社保的工資也一起發(fā)工資,然后再收回,這樣工資這塊要怎么做分錄呢,
老師,我是因?yàn)橐暾?qǐng)國(guó)補(bǔ)資格,從個(gè)體轉(zhuǎn)企業(yè)(一般納稅人),我現(xiàn)在轉(zhuǎn)新的企業(yè)后,刷了國(guó)補(bǔ)進(jìn)來(lái),但現(xiàn)在沒有進(jìn)項(xiàng)票,如果當(dāng)月我把銷項(xiàng)發(fā)票(普通發(fā)票13%)開了,那是不是這個(gè)月我就會(huì)需要繳納增值稅
老師,我是因?yàn)橐暾?qǐng)國(guó)補(bǔ)資格,從個(gè)體轉(zhuǎn)企業(yè)(一般納稅人),我現(xiàn)在轉(zhuǎn)新的企業(yè)后,刷了國(guó)補(bǔ)進(jìn)來(lái),但現(xiàn)在沒有進(jìn)項(xiàng)票,如果當(dāng)月我把銷項(xiàng)發(fā)票(普通發(fā)票13%)開了,那是不是這個(gè)月我就會(huì)需要繳納增值稅
有四項(xiàng)成本費(fèi)用稅金列支,一家公司時(shí)用的餅圖呈現(xiàn),現(xiàn)在有多家公司,比如7家,做財(cái)務(wù)分析時(shí)怎么呈現(xiàn)這個(gè)四項(xiàng)的成本費(fèi)用稅金列支比較好呢
董老師好 繼續(xù)剛剛的問題 謝謝!
本公司是高新企業(yè),今年是第一年,收到科技局獎(jiǎng)勵(lì)的20萬(wàn)元,這個(gè)20萬(wàn)元計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?需要交那些稅費(fèi)
老師:做內(nèi)賬這筆分錄怎么寫?
老師,請(qǐng)問啟用財(cái)務(wù)軟件,供應(yīng)商4月底的應(yīng)付款是15000,做為期初數(shù)據(jù)設(shè)置賬套,數(shù)據(jù)填成13000,請(qǐng)指點(diǎn)做支付單和日記賬時(shí)怎樣處理呢
現(xiàn)金流量表如何區(qū)分 有沒有用過U8+系統(tǒng) 是假設(shè) 質(zhì)保進(jìn)退還 先做一筆: 借在建工程1000 貸其他應(yīng)付款-質(zhì)保金1000 歸還:借其他應(yīng)付款-質(zhì)保金1000 戴貸銀行存款1000 那影響現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)就是付的銀行存款進(jìn)入 計(jì)入構(gòu)建 固定資產(chǎn),無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付現(xiàn)金
老師,我今年上班從1月到4月,五月份沒有上,然后我就月重新找一家公司上,然后之前上班每個(gè)是按2500申報(bào)個(gè)稅,那如果我六月份入職一家新公司工資是6千是不是每個(gè)月都要交個(gè)稅啦?
老師 酒店初次開荒保潔費(fèi)入哪個(gè)科目