學(xué)員你好,該批材料的入賬價值=10000*(1-10%)+400=9400元
甲公司購買一批原材料,不含稅價款10000元,增值稅稅率為13%。由于成批購買,乙公司給予10%的折扣,同時規(guī)定如果甲公司10天內(nèi)付款,可以再享受1%的折扣(折扣僅限于商品價款部分)。甲公司在購買材料時應(yīng)確認(rèn)應(yīng)付賬款的金額為?答案為什么是9000
甲公司2019年三月從乙公司購買一批原材料,不含稅的價款為一萬元,增值稅稅率為16%,包裝費(fèi)400元,由于成批購買乙公司給甲公司10%的折合,同時規(guī)定,如果甲公司十日內(nèi)付款,可以再享受1%的折扣折扣,僅限于商管部分公司在購買材料時應(yīng)確認(rèn)入賬價值金額為多少元?
甲公司2X19年3月從乙公司購買一批原材料,不含稅的價款為10000元,增值稅稅率為16%。由于成批購買,乙公司給予甲公司10%的折扣,同時規(guī)定如果甲公司10天內(nèi)付款,可以再享受1%的折扣(折扣僅限于商品價款部分)。甲公司在購買材料時應(yīng)確認(rèn)應(yīng)付賬款的金額為()。A.91600元B.10440元C.10000元D.8910元,答案為什么是9000
2013年)10月8日,甲公司從乙公司購入原材料,增值稅專用發(fā)票上注明價款200萬元,增值稅26萬元,合同上現(xiàn)金折扣條件:2/10、1/20、N/30(計算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅)。15日,甲公司付清貨款。甲公司因購買該批材料的應(yīng)付賬款入賬價值為()萬元。A230B226C227.36D200
2013年)10月8日,甲公司從乙公司購入原材料,增值稅專用發(fā)票上注明價款200萬元,增值稅26萬元,合同上現(xiàn)金折扣條件:2/10、1/20、N/30(計算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅)。15日,甲公司付清貨款。甲公司因購買該批材料的應(yīng)付賬款入賬價值為()萬元。A230B226C227.36D200
你好 請問大學(xué)要畢業(yè)了 老師要求填寫高等畢業(yè)生登記表 我需要填寫 我復(fù)讀那一年嗎
營業(yè)執(zhí)照辦了好幾年了一直沒用,也沒去注銷
老師,因?yàn)槲覀內(nèi)ツ觊_辦期的投資結(jié)算費(fèi)去年年底才經(jīng)過兩個公司的財務(wù)確認(rèn),有改動,所以去年的季度財報我最近全部更改了,但企業(yè)所得稅沒有更改,我已經(jīng)申報了年報,現(xiàn)在直接做企業(yè)所得稅匯算清繳可以嗎,只是更正了去年的財報
請教出口退稅老師,請介紹出口業(yè)務(wù)運(yùn)作流程?指的是?
老師這種補(bǔ)以前年度稅收沒補(bǔ)收入直接補(bǔ)稅這種怎么做賬
投資性房地產(chǎn)的維修費(fèi),為什么要計入其他業(yè)務(wù)成本?難道維修費(fèi)屬于是費(fèi)用化支出?有點(diǎn)轉(zhuǎn)不明白了?
2024年工資計提11010沒有發(fā)放。 那又在2025年1月份沖了489.03并發(fā)放(12月份工資一部分) 那么匯算清繳工資薪金怎么填。
老師,您好,我們是雙軟企業(yè),在做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳,目前暫時還是適用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,研發(fā)費(fèi)用有單獨(dú)填一張表,期間費(fèi)用明細(xì)表是不是可以不填呀?
我方向上級單位借款簽署借款合同,需要注意協(xié)議里哪些風(fēng)險點(diǎn),上級收取利息時是否需要給我方開發(fā)票?
工商年報的納稅總額在哪查
我想求的是應(yīng)付賬款,老師
應(yīng)付賬款怎么求,不是入賬價值
學(xué)員你好,那要先確定幾時付款。是在現(xiàn)金折扣期限內(nèi)嗎?