你好,你們單位負(fù)擔(dān)的,放到財(cái)務(wù)費(fèi)用。
老師,你好我們要退客戶的貨款,然后再轉(zhuǎn)賬過(guò)程中我們還有一個(gè)手續(xù)費(fèi),怎么做賬
老師,公司用二維碼收的款,然后客戶要求退款。我們用網(wǎng)銀退款的時(shí)候扣除收款時(shí)的手續(xù)費(fèi)退,可是退款銀行還扣那個(gè)手續(xù)費(fèi),這怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們有一筆貨款50萬(wàn)甲客戶私轉(zhuǎn)公進(jìn)來(lái)的,現(xiàn)在客戶要退款,但是我們老板讓另外一家代理商乙客戶給他轉(zhuǎn)過(guò)去了,然后30萬(wàn)當(dāng)做乙客戶的貨款,我們?cè)俎D(zhuǎn)20萬(wàn)給甲客戶,這樣操作可有什么問(wèn)題啊,后期這30萬(wàn)怎么做賬啊
你好老師,我們是廠家直接發(fā)貨給我們的客戶。如果是客戶的問(wèn)題發(fā)生的退貨退款,廠家會(huì)收我們的退貨運(yùn)費(fèi),然后我們又收客戶的運(yùn)費(fèi)。我們收到客戶的退貨運(yùn)費(fèi)要怎么做賬呀?
老師,有個(gè)客戶從我們賬上過(guò)賬,他欠我們的貨款,然后我們把多余的款又轉(zhuǎn)給他其他的客戶,這賬要怎樣做呢
請(qǐng)問(wèn)下老師,我手里這個(gè)公司接過(guò)來(lái)發(fā)現(xiàn) 之前的賬都是亂做的,我現(xiàn)在要報(bào)財(cái)報(bào)年報(bào)的現(xiàn)金流量表,對(duì)方只給我銀行流水 之前余額里我看也有庫(kù)存現(xiàn)金,但是對(duì)方說(shuō)之前不是他負(fù)責(zé)的所以沒(méi)給我?guī)齑娆F(xiàn)金的明細(xì) 我只看銀行流水編報(bào)表的話,還需要考慮別的嗎?
請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)月核算成本入庫(kù)數(shù)量是15000,算出單位生產(chǎn)成本了,賣了10000,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也算出來(lái)了,那請(qǐng)問(wèn)下生產(chǎn)成本的余額是等下次賣了5000以這個(gè)的單位生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎?
請(qǐng)問(wèn)又做施工又做設(shè)備供應(yīng)的企業(yè),簽訂的銷售合同(銷售合同有材料,設(shè)備,安裝或者工程服務(wù))和購(gòu)進(jìn)材料,設(shè)備、勞務(wù)分包,請(qǐng)問(wèn)銷和進(jìn)簽訂的合同都要交印花稅嗎?請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng),謝謝
老師減資需要交稅嗎?
廠房轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)后,發(fā)生的造價(jià)工程咨詢費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目,管理費(fèi)用嗎?還是固定資產(chǎn)原值?
請(qǐng)問(wèn)24年暫估了40萬(wàn)成本,貸的其他應(yīng)付款暫估,現(xiàn)在還沒(méi)有票進(jìn)來(lái),已經(jīng)所得稅調(diào)增繳納了,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢,我要把其他應(yīng)付款暫估40萬(wàn)數(shù)據(jù)銷掉
老師你好,我是調(diào)整的21年的企業(yè)所得稅,需要交稅,和滯納金,分錄要怎么寫(xiě)
老師,請(qǐng)問(wèn)信用卡可以取現(xiàn)金嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師前兩年的審計(jì)報(bào)告已經(jīng)出了,然后現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)期初數(shù)錯(cuò)了那我現(xiàn)在要怎么改呢?這個(gè)可以改嗎?
老師好,我們是一家投資公司,現(xiàn)在投資了一個(gè)光伏發(fā)電安裝項(xiàng)目,其分包出去的工程、還有為該項(xiàng)目購(gòu)入的電纜、材料該如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?(我們用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
這個(gè)分錄要怎么做
我剛到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸方負(fù)數(shù) 手續(xù)費(fèi)也是也是放貸方負(fù)數(shù)嗎
如果之前確認(rèn)了收入,借銀行存款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款。