同學(xué)您好,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,借:其他應(yīng)付款,貸銀行存款
老師,請問客戶給我們的貨款是按照發(fā)工資的形式轉(zhuǎn)給公司股東個人,然后又從個人賬戶轉(zhuǎn)到公司私賬賬戶,而且我們還給他開了發(fā)票,那我們這邊要怎么做賬呢?
客戶欠我們,貨款115000,老板私下又欠對方公司股東的錢,抵消,去年客戶過來叫我們寫了個收據(jù)給他們,他們自己入賬。請問老師我這邊怎么平賬啊,分錄咋做
老師,客戶轉(zhuǎn)款給我們50萬,不是對公賬號,然后我們又轉(zhuǎn)給他其他的客戶45萬,可以這樣操作嗎
老師,想問問,客戶把我們裝貨的膠框搞丟了,然后我們要客戶賠款,客戶要我們膠框發(fā)票給他才給賠款,然后呢,我們讓廠家開票給客戶,客戶把錢轉(zhuǎn)給廠家,相當于客戶買膠框賠給我們,但是呢我們領(lǐng)導(dǎo)又說讓廠家先把那筆款轉(zhuǎn)給我們的供應(yīng)商,然后供應(yīng)商這邊給我們送貨了,有一部分貨就以贈送的方式送貨給我們,抵扣這個款
你好老師,是這樣我有個客戶并且和這個客戶有共同的供應(yīng)商現(xiàn)在這個客戶要這個供應(yīng)商把多的貨款退回到我們戶頭上我們想辦法轉(zhuǎn)給他,我們呢和這個供應(yīng)商款票不欠,這咋操作,把款轉(zhuǎn)到我們戶頭上我們可有稅務(wù)風(fēng)險謝謝
老師,之前公司做的賬目,是按照比如個稅申報1月所屬期,按照12月發(fā)放的工資2月去申報,這個要怎么調(diào)整回來?工資和個稅、社保不在同一個月,這樣的工資表是不是要改過來才行
老師您好,我給客戶轉(zhuǎn)的傭金怎么能夠抵扣,她給我開不了發(fā)票
老師,新辦的個體,稅務(wù)登記在哪里做
老師麻煩問一下上個月抵扣的發(fā)票,現(xiàn)在對方要紅沖,我做進項轉(zhuǎn)出是不是改上個月的增值稅報表,
老師登錄社保網(wǎng)報系統(tǒng)總顯示密碼錯誤呢,在別的電腦能用
老師您好,您可以幫我看下如何去理解第二個和第三個分錄嗎,總是理解不了這兩個分錄
將銷售設(shè)備形成的應(yīng)收賬款,將債權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交增值稅嗎?求法規(guī)文件依據(jù)
老師,長期待攤費用-租入固定資產(chǎn)的改良支出在匯算清繳時怎么填
老師 填寫2024年工商年報實繳金額時 是只填寫2024年度內(nèi)實繳的還是之前年度的總和
哪位老師可以提供一下億企贏的操作流程
老師,我們是轉(zhuǎn)給其他的客戶也可以這樣做賬嗎
同學(xué)您好,你好,可以的, 沒問題
好的謝謝老師
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