同學(xué),你好。申報(bào)完成以后,在征期結(jié)束以前,對稅盤進(jìn)行清卡。這樣的話,征期結(jié)束以后就可以正常領(lǐng)票了。可以在不交稅的情況下領(lǐng)票
申領(lǐng)新發(fā)票,沒開的發(fā)票可以驗(yàn)舊嗎?驗(yàn)舊完還能開嗎?
領(lǐng)發(fā)票的話增值稅報(bào)完就可以領(lǐng)了還是要全部的稅都報(bào)完才可以
申報(bào)完 還沒交稅 可以領(lǐng)票嗎? 是不是開了的票都厭舊才可以領(lǐng)
增值稅企業(yè)所得稅財(cái)務(wù)報(bào)表附加稅都申報(bào)完成,但是還沒有繳款,這樣可以去稅務(wù)局領(lǐng)取發(fā)票嗎,還是說交完稅才能領(lǐng)發(fā)票
發(fā)票這個(gè)月已經(jīng)領(lǐng)過了,也開完了可以驗(yàn)舊是不是還可以領(lǐng)
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬。現(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
月初已經(jīng)清卡了 還要清一次嗎?
征期結(jié)束之后?15號以后才可以領(lǐng)票?
已經(jīng)親過卡的就不用再輕了不輕,凱會導(dǎo)致中期以后發(fā)領(lǐng)票,中期以前就算沒有青海也能領(lǐng)。領(lǐng)票的話珍惜結(jié)束以前可以正常領(lǐng)中間結(jié)束以后的話只有在征期結(jié)束以前聽了卡周期結(jié)束以后才能領(lǐng)。
好的 征期內(nèi)申報(bào)了 沒交稅也可以領(lǐng)吧
是的,你的理解是正確的。