你好,我們賬上應(yīng)收賬款掛著10萬(wàn)左右 ,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)這些實(shí)際不欠款了,需要查明差異原因,才知道該如何做調(diào)整的
請(qǐng)問(wèn)老師,如果對(duì)方用返利給我方的方式(返3萬(wàn))抵我方前期所欠貨款(欠113),應(yīng)付賬款還掛著付不出去的3萬(wàn),那內(nèi)賬可以用現(xiàn)金走賬,借:庫(kù)存現(xiàn)金 3 貸:營(yíng)業(yè)外收入 3 那外賬是怎么個(gè)做法?我感覺(jué)外賬還是掛著個(gè)應(yīng)付賬款3,長(zhǎng)期掛賬有風(fēng)險(xiǎn)
我們賬上應(yīng)收賬款掛著10萬(wàn)左右 領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)這些實(shí)際不欠款了 那我怎么把他沖賬, 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸應(yīng)收賬款嗎
我家賬上掛了其他應(yīng)付款貸方200多萬(wàn),但是貨幣資金就100萬(wàn)。真正其他應(yīng)付款也就100萬(wàn)。那還有一百萬(wàn)是咋回事呢? 很多年了一直掛在其他應(yīng)付款的貸方 我們一般收到補(bǔ)助款都掛在其他應(yīng)付款的貸方。賬務(wù)處理就是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款,實(shí)際支付時(shí),就借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 按說(shuō)一借一貸就沒(méi)有了,怎么會(huì)一直掛在賬上,但實(shí)際沒(méi)有這么多錢呢?是沒(méi)轉(zhuǎn)收入嗎?
剛接手一家公司,查了賬上有些應(yīng)收之前實(shí)際現(xiàn)金已經(jīng)收到,但沒(méi)有做賬一直掛在應(yīng)收借方,還有有些應(yīng)收重復(fù)收款了(有做了現(xiàn)金收款,又做了銀行收款)掛在應(yīng)收貸方,現(xiàn)在以前的會(huì)計(jì)要我把這些應(yīng)收的借貸方做一筆對(duì)沖賬,差額用現(xiàn)金來(lái)補(bǔ)充,我能這樣操作嗎?
老師,我想問(wèn)下,就是說(shuō)我內(nèi)賬。對(duì)方從一個(gè)公賬上打了1萬(wàn)給我們購(gòu)買我們東西,我們開(kāi)發(fā)貨單一萬(wàn),其實(shí)我們賣給他就是7000.所以這3000我打回他賬戶上,但是發(fā)貨單我們是一萬(wàn)。所以這3000我應(yīng)該計(jì)入什么科目 剛開(kāi)始我發(fā)貨這筆錢是借:應(yīng)收賬款10000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000,接著我收到這筆錢借銀行存款10000.應(yīng)收賬款10000. 接著我們返回3000給它借:營(yíng)業(yè)外支出3000貸庫(kù)存現(xiàn)金3000.這對(duì)嗎?(這單據(jù)就是寫著借賬戶過(guò)款3000)
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
應(yīng)該是 自己收了錢又沒(méi)有入賬 花出去了 讓我想辦法把賬沖平,
你好,?自己收了錢又沒(méi)有入賬 ,是通過(guò)現(xiàn)金收取的嗎?
對(duì), 老板私人收的錢
也沒(méi)有入到賬上 又自己花了
你好,那就做這個(gè)分錄,借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:應(yīng)收賬款 也沒(méi)有入到賬上 又自己花了,再做花出去的分錄就是了
然后呢 庫(kù)存現(xiàn)金一下子多出了10萬(wàn) 我再找費(fèi)用票報(bào)銷
你好,那就做這個(gè)分錄,借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:應(yīng)收賬款 也沒(méi)有入到賬上 又自己花了,再做花出去的分錄就是了 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
一下子庫(kù)房現(xiàn)金多了10萬(wàn) 也沒(méi)有關(guān)系是嗎
你好,之前是通過(guò)庫(kù)存現(xiàn)金收回了應(yīng)收賬款,現(xiàn)在這樣調(diào)整是沒(méi)有問(wèn)題的?
報(bào)銷是 借 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 貸 庫(kù)存現(xiàn)金嗎?
你好,費(fèi)用發(fā)生是這樣做分錄?
這算坐支現(xiàn)金嗎
你好,是的,沒(méi)有把收到的收入款項(xiàng)存入銀行,直接用于費(fèi)用支付,是坐支行為
會(huì)被稅務(wù)局查嗎
你好,是有被查的可能性的?
這應(yīng)該是違法的吧 沒(méi)有干過(guò)這個(gè)事情
你好,是的,坐支是明令禁止的行為?
哪怎么做才是最安全的 長(zhǎng)期掛著賬 先不管
或者我記其他應(yīng)收款 法人 貸 庫(kù)存現(xiàn)金
你好,需要把收到的收入款項(xiàng)先存入銀行,如果有需要再取現(xiàn),再用于費(fèi)用報(bào)銷
之前核對(duì)銀行余額時(shí)候?qū)Σ簧? 就做了一個(gè)調(diào)賬的 現(xiàn)在看到這個(gè)應(yīng)該是那個(gè)現(xiàn)金
你好,正確的應(yīng)當(dāng)是庫(kù)存現(xiàn)金借方,你錯(cuò)誤的計(jì)入了銀行存款借方,是這個(gè)意思?