你好,我們賬上應(yīng)收賬款掛著10萬左右 ,領(lǐng)導(dǎo)說這些實(shí)際不欠款了,需要查明差異原因,才知道該如何做調(diào)整的
請問老師,如果對方用返利給我方的方式(返3萬)抵我方前期所欠貨款(欠113),應(yīng)付賬款還掛著付不出去的3萬,那內(nèi)賬可以用現(xiàn)金走賬,借:庫存現(xiàn)金 3 貸:營業(yè)外收入 3 那外賬是怎么個做法?我感覺外賬還是掛著個應(yīng)付賬款3,長期掛賬有風(fēng)險
我們賬上應(yīng)收賬款掛著10萬左右 領(lǐng)導(dǎo)說這些實(shí)際不欠款了 那我怎么把他沖賬, 借庫存現(xiàn)金 貸應(yīng)收賬款嗎
我家賬上掛了其他應(yīng)付款貸方200多萬,但是貨幣資金就100萬。真正其他應(yīng)付款也就100萬。那還有一百萬是咋回事呢? 很多年了一直掛在其他應(yīng)付款的貸方 我們一般收到補(bǔ)助款都掛在其他應(yīng)付款的貸方。賬務(wù)處理就是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款,實(shí)際支付時,就借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 按說一借一貸就沒有了,怎么會一直掛在賬上,但實(shí)際沒有這么多錢呢?是沒轉(zhuǎn)收入嗎?
剛接手一家公司,查了賬上有些應(yīng)收之前實(shí)際現(xiàn)金已經(jīng)收到,但沒有做賬一直掛在應(yīng)收借方,還有有些應(yīng)收重復(fù)收款了(有做了現(xiàn)金收款,又做了銀行收款)掛在應(yīng)收貸方,現(xiàn)在以前的會計要我把這些應(yīng)收的借貸方做一筆對沖賬,差額用現(xiàn)金來補(bǔ)充,我能這樣操作嗎?
老師 我們公司實(shí)際老板掛賬欠款 然后我們法人也掛賬欠款 現(xiàn)在年底 我原來是其他應(yīng)收-實(shí)際老板 10萬 我現(xiàn)在業(yè)務(wù)是 實(shí)際老板還款給法人 所以我直接做賬做其他應(yīng)收-法人 貸其他應(yīng)收-實(shí)際老板 這樣結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎 需要什么憑證
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進(jìn)賬增多,會不會容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會計分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報一個嗎
老師,交完社保后具體每個職工的明細(xì)在哪里查?沒看到醫(yī)療的
比如,A公司跟甲公司簽約了50萬的合同,收錢是由我們的A公司收款,30萬發(fā)票是A公司開的,另20萬是B公司開的,A跟B公司簽一個代收款協(xié)議,A公司再把B公司開票的20萬轉(zhuǎn)過去,這樣操作對這兩家公司有什么風(fēng)險,這樣正規(guī)嗎?按道理來說,應(yīng)該是B公司給甲公司開票,20萬款應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到B公司才正規(guī)吧,代賬說可以這樣操作,合規(guī)嗎?
老師:籌建期間,員工工資為什么不可以在開辦費(fèi)核算?
應(yīng)該是 自己收了錢又沒有入賬 花出去了 讓我想辦法把賬沖平,
你好,?自己收了錢又沒有入賬 ,是通過現(xiàn)金收取的嗎?
對, 老板私人收的錢
也沒有入到賬上 又自己花了
你好,那就做這個分錄,借:庫存現(xiàn)金,貸:應(yīng)收賬款 也沒有入到賬上 又自己花了,再做花出去的分錄就是了
然后呢 庫存現(xiàn)金一下子多出了10萬 我再找費(fèi)用票報銷
你好,那就做這個分錄,借:庫存現(xiàn)金,貸:應(yīng)收賬款 也沒有入到賬上 又自己花了,再做花出去的分錄就是了 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
一下子庫房現(xiàn)金多了10萬 也沒有關(guān)系是嗎
你好,之前是通過庫存現(xiàn)金收回了應(yīng)收賬款,現(xiàn)在這樣調(diào)整是沒有問題的?
報銷是 借 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 貸 庫存現(xiàn)金嗎?
你好,費(fèi)用發(fā)生是這樣做分錄?
這算坐支現(xiàn)金嗎
你好,是的,沒有把收到的收入款項存入銀行,直接用于費(fèi)用支付,是坐支行為
會被稅務(wù)局查嗎
你好,是有被查的可能性的?
這應(yīng)該是違法的吧 沒有干過這個事情
你好,是的,坐支是明令禁止的行為?
哪怎么做才是最安全的 長期掛著賬 先不管
或者我記其他應(yīng)收款 法人 貸 庫存現(xiàn)金
你好,需要把收到的收入款項先存入銀行,如果有需要再取現(xiàn),再用于費(fèi)用報銷
之前核對銀行余額時候?qū)Σ簧? 就做了一個調(diào)賬的 現(xiàn)在看到這個應(yīng)該是那個現(xiàn)金
你好,正確的應(yīng)當(dāng)是庫存現(xiàn)金借方,你錯誤的計入了銀行存款借方,是這個意思?